曲靖市麒麟区本级2018年政府预算公开补充说明
- 信息来源麒麟区财政局
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- 发布时间2019-02-25 16:06
一、 对在统一平台公开的预算编制目录
(一)2017年地方财政预算执行情况
1、一般公共预算执行情况
2、政府性基金预算执行情况
3、国有资本经营预算执行情况
4、社会保险基金预算执行情况
(二)政府性债务管理情况
1、全区政府债务限额情况
2、全区债务余额情况
3、争取政府债券资金情况
(三)2017年全区财政工作情况
1、积极拓宽增收渠道,落实各项税费改革政策
2、强化财政资金统筹力度,不断提高财政保障能力
3、坚持优化支出结构,持续加大民生领域投入
4、加大财政扶贫资金投入,全力助推精准脱贫
5、继续深化财政体制改革,实现财政发展水平新提升
6、千方百计筹集库款,全力保障重点支出
7、注重财政监管,确保财政平稳运行
(四)2018年地方财政预算草案
1、一般公共预算收支草案
2、政府性基金预算收支草案
3、国有资本经营预算草案
4、社会保险基金预算草案
(五)2018年财政工作主要措施
1、强化收入征管,确保财政收入质量和总量
2、强化支出管理,提高预算执行效率
3、深化财税改革,提高财政管理水平
4、细化债务管理,多方防范财政风险
5、做好向上争引工作,缓解收支矛盾
6、完善国资监管体制,切实加强国资国企管理
二、 转移支付情况说明
(一)2018年一般公共预算税收返还和转移支付预算
1、一般公共预算转移支付收入预算情况
2018年,预期上级补助收入189398万元,具体明细如下:
(1)返还性收入20378万元。
(2)一般性转移支付收入96241万元,其中:体制补助收入1038万元、均衡性转移支付收入11349万元、县级基本财力保障机制奖补资金收入2454万元、结算补助收入7464万元、企业事业单位划转补助收入4401万元、基层公检法司转移支付收入2814万元、义务教育等转移支付收入15679万元、基层养老保险转移支付收入5267万元、城乡居民基本医疗保险转移支付收入21068万元、农村综合改革转移支付收入4780万元、产粮(油)大县奖励资金收入1062万元、重点生态功能区转移支付收入987万元、固定数额补助收入16069万元、贫困地区转移支付收入1412万元、其他一般性转移支付收入397万元。
(3)专项转移支付收入72779万元。
2、一般公共预算收支执行预期情况
2018年,预期一般公共预算收入224600万元,返还性收入20378万元,一般性转移支付收入96241万元,专项转移支付收入72779万元,调入资金154266万元,地方政府债券转贷收入119500万元,收入总计687764万元。一般公共预算支出510362万元(其中:区本级支出437583万元),上解上级支出57902万元,地方政府债务还本支出119500万元,支出总计687764万元。收支平衡。
(二)2018年政府性基金转移支付预算情况
1、政府性基金转移支付收入预算情况
2018年,预期专项债券收入8609万元。
2、政府性基金收支执行预期情况
2018年,预期政府性基金预算收入42645万元,地方政府债券转贷收入8609万元,上年结余6505万元,收入总计57759万元。政府性基金预算支出42645万元,地方政府债券转贷支出8609万元,支出总计51254万元。收支相抵滚存结余6505万元。
三、 举借债务情况说明
(一)地方政府债务举借情况
1、债务规模。截至2017年12月31日,全区政府性债务余额为208577万元,其中:政府负有偿还责任的债务余额为197,502万元;政府负有担保责任的债务余额为802万元;政府可能承担一定救助责任的债务余额为10,273万元。
2、债务限额。2016年底麒麟区政府债务限额235,300万元,2017年8月省财政厅对曲靖市二级公路一般债务限额调减,市财政局按比例对麒麟区调减限额700万元,调减后,2017年底我区政府债务限额234,600万元。
3、政府债券情况。2017年共争取云南省财政厅政府债券置换存量债务资金5,100万元。截至2017年底,麒麟区争取政府债券共计75,000万元。
(二)2018年度政府性债务举借预计
按照新《中华人民共和国预算法》等相关法律法规规定,地方政府只能在上级下达的政府债务限额内,以发行政府债券的形式举债。
我区2018年度预计向上争取新增专项债券资金8609万元,预计2018年到期政府债券本金8609万元,预计再置换到期政府债券本金118800万元(再置换到期一般债券本金400万元,再置换到期专项债券本金118400万元)。 四、 本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况说明
2018年度麒麟区“三公”经费预算数1711.20万元,比上年预算数下降40.92%,具体分项情况如下:
(一)、因公出国(境)费预算0万元。
(二)公务接待费预算660.86万元,比上年预算数下降31.01%,主要用于行政事业单位发生的公务接待支出。
(三)、公务用车购置及运行维护费预算1050.34万元,比上年预算数下降47.15%,全部为公务用车运行维护费,未安排公务用车购置费。