第一部分 基本概况
一、 主要职能
二、 部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 基本概况
一、主要职能
(一)主要职能
1、完成统计调查任务,执行国家统计标准,执行全国统一的统计报表制度。
2、制定并组织实施统计改革和统计现代化建设规划。建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系。
3、贯彻执行国家统计法律、法规、政策,组织并监督检查全区统计法律、法规的实施;会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作;汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。
4、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业和其它服务业等国民经济行业、住宿和餐饮业、房地产业和其它服务业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查,建立全区经济社会发展监测评价制度及指标体系,对重点区域和重要领域实施监测评价,牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全区基本统计资料。
5、对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测,定期发布全区经济社会发展情况的统计信息,向区委、区政府及有关部门提供统计咨询建议,向社会公众提供统计信息服务。
6、组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查,管理本行政区域内各部门制发的统计调查表。
7、承担对全区统计人员进行业务培训,统计职业道德教育,不断提高全区统计人员的整体素质。组织并管理全区统计从业资格考试教育培训工作。
8、依法审批或者备案部门统计和民间统计调查项目,指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设,建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。
9、承办曲靖市麒麟区人民政府交办的其他事项。
(二)2017年度重点工作任务介绍
2017年麒麟区统计局重点工作有以下几方面:一是开展好全区2017年常规统计调查工作;二是完成区政府下达的2017年主要经济指标;三是开展全国第三次农业普查工作。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入麒麟区统计局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
麒麟区统计局2017年末实有人员编制27人。其中:行政编制17人(含行政工勤编制1人),事业编制10人(含参公管理事业编制2人);在职在编实有行政人员17人(含行政工勤人员1人),事业人员12人(含参公管理事业人员2人)。
离退休人员6人。其中:离休0人,退休6人。
实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
麒麟区统计局2017年度收入合计640.80万元。其中:财政拨款收入508.54万元,占总收入的79.36%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入132.26万元,占总收入的20.64%。
与上年对比:2016年收入合计617.73万元,比上年增加23.07万元,增长3.7%,主要原因是总收入中,其他收入比上年增加73.18万元。其他收入主要为上级主管部门下拨的统计工作经费,其中:国家统计局云南调查总队拨款10.66万元;国家统计局曲靖调查队拨款15万元;云南省统计局拨款10.5万元;曲靖市统计局拨款22.92万元。
二、支出决算情况说明
麒麟区统计局2017年度支出合计597.11万元。其中:基本支出386.60万元,占总支出的64.75%;项目支出210.51万元,占总支出的32.25%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。
与上年对比:2016年度支出合计数578.74万元,2017年度支出合计比2016年度增加18.37万元,增长3.17%,主要原因是2017年基本支出比上年增加43.64万元,项目支出比上年下降25.27万元。
(一)基本支出情况
2017年度用于保障统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出381.06万元。与上年对比增加88.44万元,增长23.21%,,主要原因是工资改革后,人均工资增加,人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.31%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.26%。(人均情况由各部门自行确定)
(二)项目支出情况
2017年度用于保障麒麟区统计局、下属事业单位等机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出210.51万元。与上年对比下降25.27万元,下降10.72%,主要原因是一般公共服务支出下的专项普查活动支出较上年减少幅度较大。一般公共服务支出中统计信息事务支出386.62万元,农林水支出2万元,其中,统计信息事务支出中的一般行政管理事务支出10万元,专项统计业务支出119.2万元,专项普查活动支出1万元,其他统计信息事务支出256.44万元。专项统计业务活动主要包含统计基础规范化工作、城乡居民调查等常规统计调查、农业普查、企业统计调查工作等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
麒麟区统计局2017年度一般公共预算财政拨款支出432.69万元,占本年支出合计的81.91%。与上年对比下降5.06%,主要原因是一般公共服务支出中的商品和服务支出下降35.5%,工资福利支出增长27.94%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出432.69万元,占一般公共预算财政拨款总支出的81.91%。主要用于基本支出287.53万元和项目支出145.16万元。
2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.社会保障和就业(类)支出45.35万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.59%。
6.医疗卫生与计划生育(类)支出22.4万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.24%。
7.农林水支出(类)支出2万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。
8.住房保障(类)支出25.78万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.88%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
麒麟区统计局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.9万元,支出决算为10.68万元,完成预算的107.88%。其中:因公出国(境)费支出决算为5.99万元,超出预算5.99万元;公务用车购置及运行费支出决算为1.94万元,完成预算的58.61%;公务接待费支出决算为2.74万元,完成预算的41.58%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是单位主要领导临时接受因公出国(境)安排,因公出国(境)费用增加,年初因公出国(境)费用预算为0元。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加5.07万元,增长104.97%。其中:因公出国(境)费支出决算增加5.99万元;公务用车购置及运行费支出决算减少0.14万元,下降6.73%;公务接待费支出决算减少0.01万元,下降0.36%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2016年本单位无因公出国(境)费用发生,2017年单位主要领导临时接受因公出国(境)安排,因公出国(境)费用较2016年增加。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出5.99万元,占56.03%;公务用车购置及运行维护费支出1.94万元,占20.74%;公务接待费支出2.75万元,占25.72%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出5.99万元,共安排因公出国(境)团组1个,累计1人次。开展内容包括:应美国加利福尼亚第五十五区议会邀请,经曲靖市人民政府批准,云南省人民政府外事办公室批复,单位主要领导代云增同志随麒麟区社区治理和服务创新、社区信息平台建设交流与合作代表团出访美国。其中,境外出访费用5.19万元,含中国-美国往返、美国境内交通费、食宿费、公务活动费等;国内差旅费0.13万元,含上海-昆明回程机票费用0.12万元,上海-昆明回程用餐补助0.01万元;护照办理、签证、护照管理费0.68万元,含云南省外事办《公务护照》办理、签证、护照保管办费0.21万元,往返成都美国领事馆面签机票费(包括机票退票费、航班改签费)0.47万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.94万元。其中:
公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出1.94万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常统计调查、农业普查等其他临时调查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出2.75万元。其中:
国内接待费支出2.75万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待130批次(其中:外事接待0批次),接待人次1260人(其中:外事接待人次0人)。主要用于统计调查、农业普查、上级检查接待工作发生的接待支出。
国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
麒麟区统计局2017年机关运行经费支出4.87万元,与上年对比减少3.05万元,减少38.51%,主要原因是单位厉行节约及中央八项规定的贯彻落实。部门机关运行经费主要用于包含办公费、工会经费的商品服务支出和资本性支出,分别为4.87万元、0万元。
(二)国有资产占用情况
截至2017年12月31日,麒麟区统计局资产总额249.32万元,其中,流动资产180.31万元,固定资产68.43万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0.98万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加23.98万元,其中固定资产减少19.68万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆1辆,账面原值19.68万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位:万元 |
项目 |
行次 |
资产
总额 |
流动
资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型
设备 |
其他固定资产 |
栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
合计 |
1 |
249.32 |
180.31 |
68.43 |
0 |
23.88 |
0 |
44.55 |
0 |
0 |
0.98 |
0 |
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填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产 |
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(三)政府采购支出情况
2017年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(四)其他重要事项情况说明
无
(五)相关口径说明
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第四部分 名词解释
情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。