监督索引号53030218032700000
目录
一、预算单位
(一)部门主要职责
(二)机构设置情况
(三)重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
(一)部门财政收入情况
(二)财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
(一)本级财力支出按功能科目分类情况
(二)本级财力支出按经济科目分类情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、基本支出预算变动的主要原因
八、项目支出预算变动的主要原因
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
(二)机关运行经费安排
(三)国有资产占用情况
曲靖市森林公安局麒麟分局
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
(1)、研究部署全区森林公安工作,结合林区的治安实际,及时制定工作计划,提出具体实际意见,经批准后组织实施。掌握全区林区治安动态,为各级党委、政府和林业公安主管部门提供林区治安方面的主要信息并提出对策。
(2)、指导协调、监督全区各乡镇林业站的业务工作和执法活动,受理下级确有困难的林业案件。
(3)、直接受理全区发生的有重大影响的盗伐、滥伐、森林火灾、猎杀、走私、倒卖珍稀野生动物及产品等重特大案件。负责全区森林刑事案件的调查、立案、侦查、采取强制措施、提请批准逮捕,移送审查等工作。
(4)、负责办理、查处全区林业治安案件和林业行政处罚案件等工作。
(5)、负责全区森林公安民警警衔变动的审核申报工作,以及森林公安队伍的管理和森林公安民警的业务培训工作。
(6)、负责全区森林公安的武器弹药、被服装备的配发、管理和使用监督。
(7)、负责全区森林管理人员的培训、搞好林业系统的内保工作。
(8)、承办上级森林公安局临时交办的其他工作。
(二)机构设置情况
我单位属于政法系统正科级单位,财务为独立核算单位,无下属单位。
(三)重点工作概述
(1)、严厉打击各类涉林违法犯罪活动
牢固树立执法办案主业意识,切实加大对破坏森林资源违法犯罪活动的打击力度,确保林区和谐稳定。坚持专项严打与日常执法相结合,始终保持林区治安的高压态势,根据林区治安实际适时开展专项行动,认真整治林区治安突出问题。组织开展“严管野外火源,严查森林火案”、“打击破坏野生动物资源违法犯罪和保护候鸟迁徙”等专项行动。同时,积极做好林区矛盾纠纷排查化解工作,以尚未解决的林权纠纷为重点,充分发挥森林公安贴近林区、熟悉林情的优势,认真落实矛盾纠纷排查的制度措施,确保不发生大的涉林上访和群体性事件。同时,完成木材及木制品加工(经营)场所、野生动物训养(繁殖)场所、非煤矿山开采和苗木基地的清查,制定有针对性管理措施。
(2)、继续深化执法规范化建设。
积极推进相对集中林业行政处罚权工作,进一步顺序林业行政执法关系,按照“1221”工作思路,进一步整合我区林业执法资源,规范执法行为,完善工作制度,创新管理模式,进一步推进执法规范化建设,切实增强森林公安的执法公信力。继续抓好执法突出问题的整改,努力提高森林公安队伍的法治意识和执法能力。
(3)、切实加强“平安林区”及林区治安防控体系建设。
大力推进“平安麒麟”建设,以林区社会治安防控体系建设为突破口,逐步把保护森林资源的工作重点由事后打击向事前防范和事中控制转移,服务和促进“平安林区”建设,进一步调整工作模式,创新工作机制,丰富工作手段,全面加强林区治安防控力量、基础、网络、机制和能力建设,建立林业部门统一领导,森林公安组织实施,各镇(街道)协调配合,林区群众积极参与的林区治安防控工作新格局
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制11人,其中:行政编制11人,事业编制0人。在职实有12人,其中: 财政全供养 12人,财政部分供养0人,非财政供养0人。
离退休人员1人,其中: 离休人,退休 1人。
车辆编制0辆,实有车辆2辆。
辅警人员18人。
三、预算单位收入情况
(一)部门财政收入情况
2019年部门财务总收入459.25万元,其中:一般公共预算财政拨款459.25万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。
(二)财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 459.25万元,其中:本年收入459.28万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款459.25万元(本级财力449.25万元,专项收入0万元,执法办案补助10万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出459.25万元。财政拨款安排支出 459.25万元,其中,基本支出459.25万元,项目支出0万元。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组,主要用于按功能科目分:工资福利支出332.1万元;社会保障和就业支出28.97万元;卫生与健康支出11.05万元;住房保障支出14.32万元。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
2019年部门总预算支出459.25万元。按经济科目分:机关工资福利支出332.11万元,;机关商品和服务支出123.4万元;对个人和家庭的补助3.65万元。
五、市对下专项转移支付情况
无转移情况说明
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个,采购预算资金10.9万元。
七、预算收支增减变化情况说明
(一)基本支出预算变动的主要原因,2019年基本支出预算459.25万元,2018年基本支出预算329.82万元,2019年较2018年基本支出预算增加129.43万元,增加原因行政机关保民生资金补助标准提高及辅警供养经费调整。
(二)“三公”经费增减变化情况及原因2019年“三公”经费合计5.2万元,,其中因公出国(境)费0万元。公务用车购置及运行费3.9万元。公务接待费1.3万元。较2018年减少1.4万元。其中原因执行厉行节约政策。
八、其他公开信息
(一)无专业名词解释
(二)机关运行经费安排
2019年机关运行经费支出123.4万元,其中办公费67.2万元、差旅费3万元、公务接待费1.3万元、被装购置费8万元、劳务费15万元、工会经费1.34万元、福利费2.98 万元、公务用车运行维护费3.9万元 其他交通费用10.68万元 其他商品和服务支出10万元与上年预算对比增加,主要原因分析辅警供养经费增加。
(三)国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
(四) 本部门预算绩效情况说明:我单位无项目预算,无绩效说明。
附件:
http://www.ql.gov.cn/uploadfile/2019/1210/20191210041612916.xlsx
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