无障碍浏览 长者专版

曲靖市麒麟区建宁街道社区卫生服务中心2021年度部门决算

  • 信息来源麒麟区政府办公室
  • 文  号
  • 索 引 号
  • 发布时间2022-11-01 15:42

监督索引号53030212036101401000

 

目录

 

第一部分 曲靖市麒麟区建宁街道社区卫生服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  曲靖市麒麟区建宁街道社区卫生服务中心2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分 曲靖市麒麟区建宁街道社区卫生服务中心2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

第一部分  曲靖市麒麟区建宁街道社区卫生服务中心概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.曲靖市麒麟区建宁街道社区卫生服务中心以社区、家庭和居民为服务对象,主要疾病预防控制等公共卫生服务和一般疾病、常见病、多发病的基本医疗服务;社区预防、社区保健、社区医疗、社区康复、社区健康教育、社区计划生育指导。

2.承办麒麟区卫生健康局、麒麟区建宁街道办事处交办的其他事项。

(二)2021年度重点工作任务介绍

1.完善科室职能,开展多元化医疗服务。中心现设有住院部、公共卫生服务部、全科诊室、观察室、中西药房、中医馆、检验室、B超室、X光室、心电图室、预防接种室、儿童保健室、妇女保健与计划生育指导室等。

2.解难题,惠百姓,发展特色中医诊疗服务。中心中医科配备艾灸仪、腰椎牵引床、火龙罐等多种特色中医设备,开展中药、针灸、推拿、火罐等中医理疗服务项目。

3.狠抓业务、注重质量,医疗技术精益求精。强化“三基三严”加强医疗质量管理;强化队伍建设,着力提升服务能力;强化科室服务功能建设。

4.立足大局、突出特色,保障中心科学发展坚持以病人为中心,以实施“进一步改善医疗服务行动计划”、“三好一满意”等活动为主题的创建活动,进一步强化物质文明、政治文明、精神文明建设。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区建宁街道社区卫生服务中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:

1. 曲靖市麒麟区建宁街道社区卫生服务中心

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区建宁街道社区卫生服务中心2021年末实有人员编制47人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制47人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员43人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员2人。其中:离休0人,退休2人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区建宁街道社区卫生服务中心2021年度收入合计1262.57万元。其中:财政拨款收入689.42万元,占总收入的54.6%;上级补助收入0万元;事业收入573.15万元(含教育收费0万元),占总收入的45.4%;经营收入0万元;附属单位缴款收入0万元;其他收入0万元。与上年对比增加159.46万元,同比上升14.46%,原因是财政拨款收入及事业收入比上年都有增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区建宁街道社区卫生服务中心2021年度支出合计1262.57万元。其中:基本支出1030.27万元,占总支出的81.60%;项目支出232.30万元,占总支出的18.40%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比上升17.02万元,原因是财政支出与事业支出都比上年增加。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市麒麟区建宁街道社区卫生服务中心正常运转的日常支出1030.27万元。与上年对比上升29.87万元,主要原因为人员经费支出、商品服务支出增加。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出511.89万元,占基本支出的49.69%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费518.38万元,占基本支出的50.31%。

(二)项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市麒麟区建宁街道社区卫生服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出232.30万元。与上年对比, 与上年对比减少53.31万元,同比下降18.67%,主要原因为财政专项拨款减少,专项支出也减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区建宁街道社区卫生服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出689.42万元,占本年支出合计的54.60%。与上年对比减少14.6%,主要原因是财政拨款减少,财政拨款就减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出50.87万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.38%。主要用于事业单位离退休40.61万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出43.94万元,职业年金2.37万元其他社会保障和就业支出1.6万元,退休费2.96万元。

2.卫生健康支出606.51万元,占一般公共预算财政拨款总支出的87.97%。主要用于基本工资154.80万元、津贴补贴101.76万元、绩效工资59.02万元、职工基本医疗保险缴费30.99万元、公务员医疗补助缴费1.69万元、办公费6.83万元、印刷费3.06万元、水费1.29万元、电费2.83万元、邮电费0.06万元、差旅费0.07万元、维修(护)费1.02万元、培训费0.43万元、专用材料费17.82万元、劳务费216.21万元、工会经费1.08万元、福利费3.12万元、办公设备购置0.53万元、信息网络及软件购置更新3.9万元。

3.住房保障支出32.04万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.65%。主要用于住房公积金32.04万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区建宁街道社区卫生服务中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元,支出决算为0万元。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为0万元;公务接待费支出决算为0万元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元,与上年对比无变化。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,与上年对比无变化;公务用车购置及运行费支出决算增加0万元,与上年对比无变化;公务接待费支出决算增加0万元,与上年对比无变化。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2020年一致。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中:

国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区建宁街道社区卫生服务中心2021年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,曲靖市麒麟区建宁街道社区卫生服务中心资产总额1244.30万元,其中,流动资产372.53万元,固定资产862.53万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产9.24万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加28.56万元,其中固定资产增加16.44万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆1辆,账面原值6.13万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额9.83万元,其中:政府采购货物支出9.83万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.79万元,占政府采购支出总额的18.21%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表11-附表13)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

1.基本支出:保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出。

2.项目支出:保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

 

附件:

麒麟区建宁街道社区卫生服务中心2021年度部门决算.xls


 

监督索引号53030212036101401111

 

 

 

CopyRight 2016-2022 版权所有 |  备案号:滇ICP备05005095号-2 滇公网安备53030202000210号 技术支持: 华海信息