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曲靖市麒麟区人民政府办公室2025年度部门预算

  • 信息来源曲靖市麒麟区人民政府办公室
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  • 索 引 号
  • 发布时间2025-02-06 17:26

监督索引号53030218043400000

曲靖市麒麟区人民政府办公室

2025年预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区人民政府办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

、部门三公经费增减变化情况及原因说明

、重点项目预算绩效目标情况

、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区人民政府办公室2025部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区人民政府办公室2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

六、一般公共预算支出预算明细(按经济科目分类)

七、一般公共预算三公经费支出预算

基本支出预算(人员类、运转类公用经费项目)

项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

、项目支出绩效目标表(本下达)

、项目支出绩效目标表(另文下达)

、政府性基金预算支出预算

国有资本经营预算支出预算表

十四、本部门政府采购预算

、政府购买服务预算表

区对下转移支付预算表

区对下转移支付绩效目标表

、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市麒麟区人民政府办公室

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.曲靖市麒麟区人民政府办公室自成立以来,紧紧围绕区委、区政府中心工作和服务协调这一主线、参谋助手这一核心,认真履行参与政务、管理事务、搞好服务、协调联系、后勤保障等职能职责,积极办好政务,做好承上启下、联系内外的工作,充分发挥办公室的综合职能和中心枢纽作用,有效保障各项工作的高效有序运转。

承办国务院和省、市人民政府文件、指示在全区贯彻落实的行文工作和区人民政府向市人民政府报告、请示的拟稿、审核及行文工作,以及市委、市人民政府及其部门和区委转由区人民政府办理的事项。

协助区人民政府领导组织起草和审核区人民政府、区人民政府办公室印发的公文。

2.负责区人民政府全体会议、常务会议、区长办公会议、区人民政府专题会议等重要会议的会务工作;协助区人民政府领导组织会议决定事项的实施和检查督办。

3.根据区人民政府领导指示,对区人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见,报区人民政府领导决定。

4.研究各乡镇人民政府、街道办事处和区直部门、单位请示区人民政府的事项,提出办理意见,报区人民政府领导审批。

督促检查各乡镇人民政府、街道办事处和区人民政府各部门对区人民政府公文、会议决定事项及区人民政府领导有关指示的贯彻落实情况,及时向区人民政府领导报告。

5.负责区人民政府的应急值守工作,及时向区人民政府领导报告重要情况,并协助区人民政府领导处理由区人民政府直接处理的各类重大紧急事项和突发事件。

根据区人民政府领导的指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出建议。

6.组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作,承办交由区人民政府和区人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。

7.负责处理群众来信,接待群众来访,及时向区委、区人民政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题,办理区委、区人民政府领导交办的有关信访事项。

8.负责区人民政府政务公开、档案管理、办公自动化工作。负责搞好区政府重大事项、重大决定和重点工作决策前的调查研究和信息服务工作。组织协调有关单位搞好对麒麟区经济社会的宣传报道工作。做好《麒麟政报》《政务信息》的编辑、出版工作。

9.承办区人民政府和区人民政府领导交办的其他事项。

(二)机构设置情况

曲靖市麒麟区人民政府办公室内设10个科室1个中心,分别为综合科、信息科、督办科、办文科、秘书科、议题案办理科、政务信息公开科、机关事务管理科、行政科、总值班室、综合服务中心所属单位0个。

)重点工作概述

1.综合协调高效运转。充分发挥区政府办桥梁纽带作用,加强上下左右的沟通,正确处理各方面关系,有力推进了政府工作高效运转。

2.基层减负取得实效。区政府办公室在办文、办会上力求精致,严格按照基层减负年要求,精文减会、减少督查数量,真正做到为基层减轻负担。

3.信息调研提质增效。充分发挥政务类信息参谋、导向、宣传、指导作用,采取学习培训、信息约稿、定期通报、年终奖惩等形式,积极做好政务类信息的编印、上报。

4.议案办理落到实处。区政府办高度重视区人大常委会决定、决议、审议意见的贯彻落实和人大代表议案、意见和建议的办理工作,明确责任、强化督查,确保了议案办理落到实处。

5.政务值守处置有效。建立健全政务值守、事故处置、信息发布、监控报告等制度,协调公安等部门建立社会应急联动体系,组织人员对易发、突发区域进行排查、整改。

6.工作效率明显提升。区政府办公室进一步优化科室职能设置,建立岗位责任制,量化、细化、具体化岗位目标任务;完善各项工作规程,推进办文流程制度化、办会流程清晰化、办事流程规范化,确保各项工作有序、高效运转。

7.完善政务公开制度。按照谁提供、谁审核、谁负责的原则审核后公开,明确审查程序和责任人,正确处理公开和保密的关系,防止因公开不当导致泄密的问题。

8.加强麒麟区人民政府门户网站功能建设。麒麟区政府门户网站建成集政务公开、在线服务、信息公开、公众参与于一身的综合性门户网站,进一步强化对外宣传、信息发布、信息公开、网上办事、公众互助等功能,整合了麒麟区行政审批网上服务大厅、麒麟区党务公开网、麒麟微博、96128查询网、政务咨询、网上信访、重大决策听证网、重要事项公示网、重点工作通报网等平台数据,基本实现了平台之间数据互联,极大方便了群众通过网络渠道查询政务信息、网上办事等,初步形成了一网通全区的政务公开格局。

9.扎实开展主题教育。通过例会学习、专题学习、集中交流、基层调研、专题党课等活动,进一步严肃党内政治生活,切实加强党员干部政治纪律和政治规矩教育,确保党员干部守好初心、担好使命。

10.加强干部队伍建设。围绕抓班子、带队伍、创一流的目标,不断加强思想建设、制度建设、作风建设,在推进机关干部团结、协作、实干、清廉上取得了实效。

11.巩固支部规范化建设。在党建工作方面,区政府办公室党总支以建立模范支部,成为模范党员为目标,探索创建新路,丰富创建内容,切实把党支部建设成为教育党员的学校、团结群众的核心、攻坚克难的堡垒。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截202412月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制60人,其中:行政编制36人,工勤人员编制12人,事业编制12人。在职实有47人,其中:财政全额保障47人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人,其中:离休1人,退休29人。

车辆编制4辆,实有车辆4辆,超编0

三、预算单位收入情况

(一)部门财收入情况

2025年部门财总收入1,674.82万元,其中:一般公共预算收入1,674.82万元,政府性基金预算收入0.00万元,国有资本经营收益0.00万元财政专户管理资金收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元

与上年对比减少78.73万元,下降4.49%,主要原因为因财政资金紧张,我单位对本单位预算进行了精细化的缩减,力求实现资源的优化配置

(二)财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,674.82万元,其中本年收入1,674.82万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1,674.82万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元

与上年对比减少78.73万元,下降4.49%,主要原因为因财政资金紧张,我单位对本单位预算进行了精细化的缩减,力求实现资源的优化配置

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,674.82万元财政拨款安排支出1,674.82万元,其中基本支出1,295.32万元,与上年对比减少236.23万元降低15.42%主要原因是因财政资金紧张,我单位对本单位预算进行了精细化的缩减,力求实现资源的优化配置项目支出379.5万元,与上年对比增加157.5万元增加70.95%主要原因是我单位今年增加了烟办项目资金

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010301一般公共服务支出政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行581.31万元,主要用于办公室行政运行相关资金(工资及其办公室运转项目经费);

2010309一般公共服务支出政府办公厅(室)及相关机构事务参事事务725.78万元,主要用于办公室运转项目经费及春节慰问相关经费

2010501社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休80.07万元,主要用于离退休人员的离休费、退休费、生活补助;

2080505社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出81.26万元,主要用于缴纳单位职工养老保险;

2080801社会保障和就业支出抚恤死亡抚恤支出4.50万元,主要用于缴纳单位遗属补助

2089999社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出0.18万元,主要用于缴纳单位职工失业保险;

2101101卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗28.39万元,主要用于缴纳单位职工医疗保险;

2101102卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗4.01万元,主要用于缴纳单位职工医疗保险;

2101103卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助2.22万元,主要用于缴纳单位职工公务员医疗补助;

2101199卫生健康支出行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出1.78万元,主要用于缴纳单位职工工伤保险

2130122农林水支出-农业农村-农业生产发展100.00万元,主要用于麒麟区烤烟产业相关补助。

2210201住房保障支出住房改革支出住房公积金65.33万元,主要用于缴纳单位职工住房公积金

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

50101机关工资福利支出工资奖金津补贴453.02万元(其中:基本支出453.02万元,项目支出0.00万元);

50102机关工资福利支出社会保障缴费113.82万元(其中:基本支出113.82万元,项目支出0.00万元);

50103机关工资福利支出住房公积金65.33万元(其中:基本支出65.33万元,项目支出0.00万元);

50201机关商品和服务支出办公经费430.03万元(其中:基本支出330.03万元,项目支出100万元);

50202机关商品和服务支出会议费2.00万元(其中:基本支出2.00万元,项目支出0.00万元);

50205机关商品和服务支出委托业务费65.00万元(其中:基本支出65.00万元,项目支出0.00万元);

50206机关商品和服务支出公务接待费4.98万元(其中:基本支出4.98万元,项目支出0.00万元);

50208机关商品和服务支出公务用车运行维护费25.39万元(其中:基本支出25.39万元,项目支出0.00万元);

50209机关商品和服务支出维修(护)费50.00万元(其中:基本支出50.00万元,项目支出0.00万元);

50299机关商品和服务支出其他商品和服务支出30.00万元(其中:基本支出30.00万元,项目支出0.00万元);

50306机关资本性支出(一)-设备购置40万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出40.00万元);

50501对事业单位经常性补助-工资福利支出66.13万元(其中:基本支出66.13万元,项目支出0.00万元);

50901对个人和家庭的补助社会福利和救助249.5万元(其中:基本支出10.00万元,项目支出239.50万元);

50905对个人和家庭的补助退休费79.62万元(其中:基本支出79.62万元,项目支出0.00万元);

(三)一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1,674.82万元,与上年对比,减少78.73万元,下降4.49%主要原因为因财政资金紧张,我单位对本单位预算进行了精细化的缩减,力求实现资源的优化配置

(四)政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元,与上年对比无变化。

(五)国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元,与上年对比无变化。

五、区对下项转移支付情况

)与中央配套事项

曲靖市麒麟区人民政府办公室2025年无与中央配套事项

(二)与省配套事项

曲靖市麒麟区人民政府办公室2025年无与省配套事项

(三)与市配套事项

曲靖市麒麟区人民政府办公室2025年无与市配套事项

)按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区人民政府办公室2025年无按既定政策标准测算补助事项

经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区人民政府办公室2025年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2025年,曲靖市麒麟区人民政府办公室财政专户管理资金预算收入0.00万元,与上年对比无变化。预算支出0.00万元,与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元

、部门三公经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区人民政府办公室2025一般公共预算财政拨款三公经费合计30.37万元,较上年减少0.02万元,下降0.06%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

曲靖市麒麟区人民政府办公室2025因公出国(境)费预算为0.00万元较上年对比无变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

曲靖市麒麟区人民政府办公室2025年公务接待费预算4.98万元,较上年减少0.01万元,下降0.20%,国内公务接待批次为62次,共计接待845人次

减少原因区政府办严格执行厉行节约,严格公务接待、公车运行审核审批,三公经费预算支出总体下降。

(三)公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区人民政府办公室2025年公务用车购置及运行维护费25.39万元,较上年减少25.39万元,下降0.01%其中:公务用车购置费0.00万元,较上年无变化;公务用车运行维护费25.39万元,较上年减少0.01万元,下降0.04%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为4辆。

减少原因区政府办严格执行厉行节约,严格公务接待、公车运行审核审批,三公经费预算支出总体下降。

、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区人民政府办公室2025年预算项目共计4个,涉及一般公共预算财政拨款379.50万元;其中重点项目2个,分别是:2025年春节慰问专项经费235.00万元;烟办资金100.00万元;预算项目已全部编报项目绩效目标,详见表05-2(项目支出绩效目标表)。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区人民政府办公室2025年机关运行经费66.62元,与上年对比增加1.09万元,增长1.66%增加的主要原因是:因办公室人员工资基数增加,提取的机关运行经费随之增加。

(三)国有资产占有使用情况

截至20241231日,曲靖市麒麟区人民政府办公室资产总额3,630.72万元(净值1,006.08万元),其中,流动资产68.77万元,固定资产3,551.74万元、净值1,004.96万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产10.21万元、净值1.12万元,其他资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额增加29.96万元,其中固定资产增加34.39万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;资产使用收入0.00万元,其中出租资产0.00平方米,资产出租收入0.00万元。鉴于截至20241231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为202412月资产月报数。

(四)其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数(如金额单位转换、计算比率等),可能存在尾数误差。

曲靖市麒麟区人民政府办公室

2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

区政府办公室业务工作专项经费

二、立项依据

根据2024年区政府办公室运行情况和经费支出情况作为依据,科学合理预算2025年区政府办公室工作所需的各项经费。

三、项目实施单位

曲靖市麒麟区人民政府办公室

四、项目基本概况

紧紧围绕政府中心任务,按照区委、区政府要求开展工作,保证办公室正常运行。

五、项目实施内容

保证办公室日常业务及公务用车正常运行,维护区政府门户网站、政务信息公开、电子政务信息系统的通畅运行。

六、资金安排情况

2025年资金安排一般公共预算财政拨款480.78万元。

七、项目实施计划

1、编制科学合理的项目预算。

2、预算通过审核并文件下达后及时申请资金。

3、确保预算中的各个项目资金及时、有效使用支出。

4、年末编制项目决算并上报。

八、项目实施成效

紧紧围绕政府中心任务,按照区委、区政府要求开展工作,确保区政府办正常业务正常有序运转、不断提高区政府办公室工作效益。

曲靖市麒麟区人民政府办公室

2025年部门预算表

(附件:曲靖市麒麟区人民政府办公室2025年部门预算表)

监督索引号53030218043400111

附件:区政府办2025年部门预算公开表20250205031201446.pdf
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