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曲靖市麒麟区市场监督管理局2025年度部门预算

  • 信息来源曲靖市麒麟区市场监督管理局
  • 文  号
  • 索 引 号
  • 发布时间2025-02-07 11:12

监督索引号53030218073400000

曲靖市麒麟区市场监督管理局2025年预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区市场监督管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

、部门三公经费增减变化情况及原因说明

、重点项目预算绩效目标情况

、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区市场监督管理局2025部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区市场监督管理局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

六、一般公共预算支出预算明细(按经济科目分类)

七、一般公共预算三公经费支出预算

基本支出预算(人员类、运转类公用经费项目)

项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

、项目支出绩效目标表(本下达)

、项目支出绩效目标表(另文下达)

、政府性基金预算支出预算

国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算

、政府购买服务预算表

区对下转移支付预算表

区对下转移支付绩效目标表

、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市麒麟区市场监督管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.负责市场综合监督管理。组织实施质量强区战略、食品药品安全战略和标准化战略;拟订并组织实施有关规划,规范和维护市场秩序,营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2.负责食品经营许可、医疗器械备案、个体工商户、农民专业合作社等工作;落实市场主体信息公示和共享机制,依法公示和共享有关信息,加强信用监管,推动市场主体信用体系建设。

3.负责组织和指导市场监督管理综合执法工作。

4.负责监督管理市场秩序。

5.负责烟草专业行政管理和市场监督检查工作。

6.负责宏观质量管理。

7.负责产品质量安全管理。

8.负责特种设备安全监督管理。

9.负责食品安全监督管理综合协调。

10.负责食品安全监督管理。

11.负责统一管理计量工作。

12.负责统一管理标准化工作。

13.负责监督管理认证认可工作。监督和综合协调全区认证认可工作;组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度;规范检验检测市场。

14.负责知识产权管理工作。

15.负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。

16.负责药品、医疗器械和化妆品安全监督管理。

17.完成市市场监督管理局和区委、区政府交办的其他任务(二)机构设置情况

我部门共设置16个内设机构,包括:办公室、组织人事科、计划财务科、政策法规科、注册与信用监督管理科、网络交易监督管理科、消费者权益保护科、质量广告监督管理科、食品生产流通监督管理科、食品餐饮服务监督管理科、知识产权科、标准计量认证认可科、特殊食品与化妆品监督管理科、药品医疗器械监督管理科(药品不良反应监测中心)、食品安全协调科、特种设备安全监察科。

所属单位14个,分别是:

1.寥廓市场监督管理所

2.建宁市场监督管理所

3.白石江市场监督管理所

4.文华市场监督管理所

5.太和市场监督管理所

6.益宁市场监督管理所

7.南宁市场监督管理所

8.潇湘市场监督管理所

9.沿江市场监督管理所

10.茨营市场监督管理所

11.三宝市场监督管理所

12.珠街市场监督管理所

13.越州市场监督管理所

14.东山市场监督管理所

)重点工作概述

2025年,区市场监管局将围绕全区工作要点,坚持发展与安全兼顾,服务与监管并行,扎实做好市场监管各项工作,为促进辖区经济发展贡献市场监管力量。

1.深学细悟,示范引领。一是推进政治机关建设。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想贯穿于市场监管各项工作之中,将习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神作为局党组学习的第一议题,贯彻的第一遵循,落实的第一要件,实行闭环管理,自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。高度重视意识形态工作,落实政治责任,加强政治把关,强化突发事件应急管理和舆情应对处置,切实维护意识形态安全。二是做好党纪学习教育后半篇文章。拓展深化党纪学习教育成果,坚持人民至上,深入基层调研解决群众急难愁盼问题,持续纠治四风特别是形式主义问题,大力整治文山会海、盲目蛮干等突出问题,切实为基层减负,着力破解影响市场监管领域高质量发展的问题短板,增强做好市场监管工作的科学性、预见性、主动性、创造性。三是履行全面从严治党主体责任。切实担负起全面从严治党政治责任,以永远在路上的坚韧和执着推进党的自我革命,把严的基调、严的措施、严的氛围长期坚持下去。强化经常性警示教育,充分运用好监督执纪第一种形态,坚持早教育、早警示、早纠正,推动党员干部养成高度的纪律自觉。

2.筑牢底线,强化风险。要始终把人民群众身体健康和生命安全放在首位,坚决守住食品药品、特种设备、产品质量三大安全底线,切实做到守土有责、守土尽责。一是落实企业主体责任。进一步健全食品生产经营企业食品安全管理制度,形成四个凡事,即凡事有章可循、凡事有据可查、凡事有人监督、凡事有人负责的安全管理制度,将责任落实到每一个食品生产经营者。二是强化药械安全监管。加强对药械生产、经营和使用单位的日常监管,加大监督抽查力度,加强药械不良反应监测,做好监测数据的分析评价,定期开展风险评估、隐患排查,摸排风险点,找准监管点。三是强化特种设备安全监察。加强事中事后监管,开展隐患排查治理和专项整治,严格落实特种设备生产、销售、使用单位的主体责任和市场监管部门的监管责任,守住特种设备安全底线。四是聚焦防范化解重大安全风险,聚焦产品质量安全监管新机制,聚焦推动高质量发展,在强化监测预警、提升抽查效能、凝聚监管合力、促进质量提升、服务发展大局、夯实工作基础上下功夫,不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。五是继续深入开展好涉老食品、保健品、化妆品市场乱象整治工作,严格落实分层分类监管,对风险等级较高的经营者加大检查力度及频次,加大行政执法力度,严厉打击违法违规行为,切实保护合法经营者和消费者尤其老年消费者合法权益。六是切实增强工作责任感和紧迫感,认真贯彻落实《质量强国建设纲要》和《计量发展规划(20212035)》,为地方产业发展提供更加专业的计量技术服务。同时要与时俱进,不断钻研和学习前沿计量科学技术,帮助企业解决质量提升过程中遇到的实际困难,提升全区计量工作整体水平。七是要加大执法办案力度,严查食品、药品等违法违规行为,强化价格监督检查、反不正当竞争、知识产权、网络监管等领域行政执法工作。

3.夯实责任,主动作为。坚持以发展为重、以民生为重,牢固树立一盘棋思想,坚持同心谋事、团结共事,心往一处想,劲往一块使,面对困难迎难而上,面对改革发展主动作为,真正做到敢于担当、善于担当。一是持续推进法治市监建设。强化法治思维,把推进法治市场监管建设摆到更加突出的位置,不断完善权力清单与责任清单,确保在合理、合法、合比例的行政法治原则之下开展市场监管活动,坚决杜绝在执法中不作为、乱作为、选择性执法、逐利执法等行为。二是持续加大部门间的协作联动,积极推进行刑衔接行纪衔接,形成打击合力。加强执法队伍能力建设,积极推进标准化规范化执法。三是持续加强行风建设。进一步提高抓行风建设的政治站位和责任担当,克服松劲懈怠情绪和麻痹大意思想,着力推动监管理念、制度、举措全方位深层次变革。四是持续加强队伍建设。大力弘扬迎难而上的作风,坚持能则上、庸则下、平则让的用人机制,把那些能守得住险”“吃得了苦”“出得了彩的干部选出来、用起来,做到有为者有位、优秀者优先,充分激励干部干事创业。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截202412月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制193人,其中:行政编制131人,工勤人员编制7事业编制55人。在职实有169人,其中:财政全额保障169人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员111人,其中:离休0人,退休111人。

车辆编制33辆,实有车辆31辆,超编0

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3516.61万元,其中:一般公共预算收入3516.61万元,政府性基金预算收入0.00万元,国有资本经营收益0.00万元财政专户管理资金收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元

与上年对比减少406.30万元下降10.36%主要原因分析1.在职人员减少,人员经费预算相应减少383.8万元;2.项目经费预算减少

(二)财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3516.61万元,其中:本年收入3516.61万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款3516.61万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元

与上年对比减少406.30万元下降10.36%主要原因分析1.在职人员减少,人员经费预算相应减少383.8万元;2.项目经费预算减少

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3516.61万元财政拨款安排支出3516.61万元,其中基本支出3484.45万元,与上年对比减少48.33万元下降1.37%主要原因分析在职人员减少,人员经费预算相应减少项目支出32.15万元,与上年对比减少357.98万元下降91.76%主要原因分析今年预算项目要求区级工作经费类项目都在人员类、运转类项目中填报

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013801一般公共服务支出-市场监督管理事务-行政运行2271.22元,主要用于在职人员、协管员、信息员工资和单位公用经费支出等行政运行。

2013805一般公共服务支出-市场监督管理事务-市场秩序执法309.00元,用于市场日常监管执法。

2013816一般公共服务支出-市场监督管理事务-食品安全监管48.24元,用于食品安全监管工作。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出241.73元,用于支付离退休工资及离退休公用经费。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出281.52元,主要用于缴纳单位职工基本养老保险费。

2080801社会保障就业支出-抚恤-死亡抚恤9.17元,用于发放遗属补助。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.35元,主要用于缴纳单位职工失业保险、工伤保险、生育保险等。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗82.35元,主要用于缴纳单位职工医疗保险。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗30.52元,主要用于缴纳单位职工医疗保险。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助7.73元,主要用于缴纳单位职工公务员医疗补助。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出6.18元,用于缴纳职工除基本医疗保险、公务员医疗补助以外的其他医疗保险,包括大病医疗保险。

2210201住房保障支出-住房改造支出-住房公积金227.60元,主要用于缴纳单位职工住房公积金。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出3516.61元(其中:基本支出3484.45元,项目支出32.15元)。

30101工资福利支出-基本工资731.22元(其中:基本支出731.22元;项目支出0.00元)。

30102工资福利支出-津贴补贴793.16元(其中:基本支出793.16元;项目支出0.00元)。

30103工资福利支出-奖金44.92元(其中:基本支出44.92元;项目支出0.00元)。

30107工资福利支出-绩效工资265.33元(其中:基本支出265.33元;项目支出0.00元)。

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费281.52元(其中:基本支出281.52元;项目支出0.00元)。

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费112.87元(其中:基本支出112.87元;项目支出0.00元)。

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费7.73元(其中:基本支出7.73元;项目支出0.00元)。

30112工资福利支出-其他社会保障缴费7.53元(其中:基本支出7.53元;项目支出0.00元)。

30113工资福利支出-住房公积金227.60元(其中:基本支出227.60元;项目支出0.00元)。

30199工资福利支出-其他工资福利支出250.93元(其中:基本支出250.93元;项目支出0.00元)。

30201商品和服务支出-办公费68.67元(其中:基本支出68.67元;项目支出0.00元)。

30202商品和服务支出-印刷费30.00元(其中:基本支出30.00元;项目支出0.00元)。

30205商品和服务支出一水费4.00元(其中:基本支出4.00元;项目支出0.00元)。

30206商品和服务支出-电费12.00元(其中:基本支出12.00元;项目支出0.00元)。

30207商品和服务支出-邮电费28.00元(其中:基本支出28.00元;项目支出0.00元)。

30209商品和服务支出-物业管理费85.00元(其中:基本支出85.00元;项目支出0.00元)。

30211商品和服务支出-差旅费4.23元(其中:基本支出4.23元;项目支出0.00元)。

30214商品和服务支出-租赁费12.00元(其中:基本支出12.00元;项目支出0.00元)。

30217商品和服务支出-公务接待费2.00元(其中:基本支出2.00元;项目支出0.00元)。

30226商品和服务支出-劳务费48.24元(其中:基本支出48.24元;项目支出0.00元)。

30227商品和服务支出-委托业务费54.00元,(其中:基本支出54.00元;项目支出0.00元)。

30228商品和服务支出-工会经费18.55元(其中:基本支出18.55元;项目支出0.00元)。

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费27.00元(其中:基本支出27.00元;项目支出0.00元)。

30239商品和服务支出-其他交通费用117.88元(其中:基本支出117.88元;项目支出0.00元)。

30302对个人和家庭的补助-退休费240.08元(其中:基本支出240.08元;项目支出0.00元)。

30305对个人和家庭的补助-生活补助9.17元(其中:基本支出0.00元;项目支出9.17元)。

31002资本性支出-办公设备购置22.98元(其中:基本支出0.00元;项目支出22.98元)。

31013资本性支出-公务用车购置10.00元(其中:基本支出0.00元;项目支出10.00元)

(三)一般公共预算支出情况

一般公共预算支出3516.61万元,与上年对比减少406.30万元下降10.36%主要原因分析1.在职人员减少,人员经费预算支出相应减少383.8万元;2.项目经费预算支出减少

(四)政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元,与上年对比无变化。

(五)国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元,与上年对比无变化。

五、区对下项转移支付情况

)与中央配套事项

曲靖市麒麟区市场监督管理局2025年无与中央配套事项

(二)与省配套事项

曲靖市麒麟区市场监督管理局2025年无与省配套事项

(三)与市配套事项

曲靖市麒麟区市场监督管理局2025年无与市配套事项

)按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区市场监督管理局2025年无按既定政策标准测算补助事项

经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区市场监督管理局2025年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2025年,曲靖市麒麟区市场监督管理局财政专户管理资金预算收入0.00万元,与上年对比无变化。预算支出0.00万元,与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目8个,政府采购预算总额209.98万元,其中:政府采购货物预算42.98万元、政府采购服务预算167.00万元、政府采购工程预算0.00万元

、部门三公经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区市场监督管理局2025一般公共预算财政拨款三公经费合计39.00万元,较上年减少23.80万元,下降37.90%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

曲靖市麒麟区市场监督管理局2025因公出国(境)费预算为0.00万元较上年对比无变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次

(二)公务接待费

曲靖市麒麟区市场监督管理局2025年公务接待费预算2.00万元,较上年减少13.85万元,下降87.38%,国内公务接待批次为40次,共计接待200人次

公务接待费较上年减少原因:单位进一步完善了内控制度,严格执行公务接待费制度,严格控制工作餐费。

(三)公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区市场监督管理局2025年公务用车购置及运行维护费37.00万元,较上年减少9.95万元,下降21.19%其中:公务用车购置费10.00万元,较上年减少10.00万元,下降100.00%;公务用车运行维护费27.00万元,较上年增加0.05万元增长0.19%。共计购置公务用车2辆,年末公务用车保有量为33辆。

增减变化原因1.执法执勤车辆报废需购置车辆2.不断完善内控制度,公务用车购置及运行维护费减少

、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区市场监督管理局2025年无重点项目

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

2.项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区市场监督管理局2025年机关运行经费安排185.66万元,与上年对比增加1.05万元,增长0.57%主要原因分析2025年预算时将30239-其他交通费用科目下的10.00万元列入机关运行经费预算

(三)国有资产占有使用情况

截至20241231日,曲靖市麒麟区市场监督管理局资产总额5005.00万元(净值3307.08万元),其中,流动资产267.41万元,固定资产4648.19万元、净值3251.63万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产89.40万元、净值55.45万元,其他资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额增加28.58万元,其中固定资产减少17.19万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00万元;处置车辆2辆,账面原值17.27万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.36万元;资产使用收入51.03万元,其中出租资产690平方米,资产出租收入51.03万元。鉴于截至20241231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为202412月资产月报数。

(四)其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数(如金额单位转换、计算比率等),可能存在尾数误差。

曲靖市麒麟区市场监督管理局2025年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

曲靖市麒麟区市场监督管理局2025年部门预算表

(附件:曲靖市麒麟区市场监督管理局2025年部门预算表)

监督索引号53030218073400111

附件:曲靖市麒麟区市场监督管理局2025年部门预算公开表20250206033518525.pdf
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