监督索引号53030219033400200000
曲靖市麒麟区基本建设管理处2025年
预算公开目录
第一部分 曲靖市麒麟区基本建设管理处2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 曲靖市麒麟区基本建设管理处2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 曲靖市麒麟区基本建设管理处2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算支出预算明细表(按经济科目分类)
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
九、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
十、项目支出绩效目标表(本次下达)
十一、项目支出绩效目标表(另文下达)
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、本部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、区对下转移支付预算表
十七、区对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
曲靖市麒麟区基本建设管理处2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
曲靖市麒麟区基本建设管理处主要职责是:负责麒麟区建筑业和建筑市场监管工作,具体是负责全区建筑企业的资质初审和检审工作、建筑业从业人员的资格检审和注册登记工作。负责区属建设工程项目的招投标备案管理、建设工程造价及标准定额管理工作。
(二)机构设置情况
曲靖市麒麟区基本建设管理处共设置3个内设机构,包括:计划财务统计科、建筑业管理科、招投标管理办公室及标准定额站。
本单位为曲靖市麒麟区住房和城乡建设局二级预算单位,无所属单位。
(三)重点工作概述
1.加强建筑市场监管工作。一是严格建筑市场行为管理,农民工工资保障制度落实情况管理,严格落实麒麟区农民工工资保障“十项”制度。二是加强资质资格动态管理,严把市场准入关;严肃查处建设单位、监理、勘察、设计、施工单位的违法违规行为,逐步杜绝建筑市场违法分包、转包、转让、出借资质等情况的发生。三是查处建筑从业人员的违法违规行为。四是加强省外入滇和外地入曲施工企业的监管。
2.大力推行装配式建筑,装配式建筑所具有的节能、环保、施工进度快、质量控制精准等优点,是传统建筑方式不能比拟的,而围绕装配式建筑形成的研发、制造、运输、零售、安装和金融服务等产业链更是为整个建筑行业及社会经济的发展带来了巨大的机遇。麒麟区作为整个曲靖的中心城区,也是建筑行业发展的中心区域,大力推进麒麟区装配式建筑基地建设,逐步建立以装配式建筑为核心的建筑业产业链。同时紧跟国家和省、市政策,出台地方帮扶政策,建立完善的帮扶政策和服务体系。
3.加强对监理机构和监理人员的质量安全行为的监管。加大市场行为检查力度,督促监理切实履行监理职责,充分发挥工程监理对质量安全保障应有的作用。加强检测机构的质量行为和检测机构市场行为的监督管理,推进工程质量检测平台的建设,确保检测数据和检测结果准确可靠。
4.加大政策法规宣传力度,引导合法讨薪。加大相关法律法规的宣传力度,以治欠保支相关法律法规政策为主要内容,重点对建筑企业、建筑工地、农民工进行广泛宣传,增强企业依法支付农民工工资的自觉性,增强农民工依法理性维权的意识。鼓励建筑施工企业和农民工签订用工合同,推行劳务总(分)包制度,教育劳务总(分)包企业和农民工注意收集保留用工证据、拖欠依据,引导劳务总(分)包企业和农民工采取合法、合理方式讨要工资,通过法律途径维护和保障自己的合法权益。
5.扎实推进消防审验工作。2023年8月28日《中共曲靖市麒麟区住房和城乡建设局党组2023年第5次(扩大)会议纪要》(麒住建发〔2023〕60号)第八条显示机关增设消防工程管理科,基建处不再承担消防设计审查验收等相关工作,目前因该机构尚未成立,所以消防设计审查验收工作尚未完成移交,基建处后期将继续做好相关工作并提前着手准备消防移交工作,积极配合做好消防设计审查、验收及验收备案等移交工作及消防工程档案资料移交等手续,更好地推进麒麟区消防设计审查及验收工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截至2024年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制16人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制16人。在职实有16人,其中:财政全额保障16人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1人,其中:离休0人,退休1人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2025年部门财务总收入242.03万元,其中:一般公共预算收入239.34万元,财政专户管理资金收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入2.69万元。
与上年对比增加11.44万元,增长4.96%,主要是因为本年预算包含我单位自有资金项目经费2.69万元,人员工资、社保经费及公务费、办公费等日常运转工作经费增加8.75万元。
(二)财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入239.34万元,其中:本年收入239.34万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款239.34万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比增加8.75万元,增长3.79%,主要是因为本年预算中人员工资、社保经费及公务费、办公费等日常运转工作经费增加8.75万元。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出242.03万元。财政拨款安排支出239.34万元,其中:基本支出239.34万元,增加8.75万元,增长3.79%,主要是因为本年预算中人员工资、社保经费及公务费、办公费等日常运转工作经费增加8.75万元;项目支出0.00万元,与上年对比无变化。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2.13万元,主要用于支付单位退休人员工资及2025年生活补助费。
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出27.02万元,主要用于支付部门在职人员2025年度养老保险。
2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.53万元,用于支付部门在职人员2025年度失业保险。
2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗11.07万元,主要用于支付所属部门在职人员2025年度医疗保险。
2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助0.76万元,主要用于支付部门在职人员2025年度公务员医疗补助保险。
2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.60万元,主要用于行政事业单位2025年度工伤保险。
2120199城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出175.59万元,主要用于支付所属部门在职人员2025年度人员工资经费及公务费、办公费等日常运转工作经费。
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金21.64万元,主要用于部门在职人员2025年度人员住房公积金。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.30101工资福利支出-基本工资支出76.18万元(其中:基本支出76.18万元,项目支出0.00万元);
2.30102工资福利支出-津贴补贴支出5.18万元(其中:基本支出5.18万元,项目支出0.00万元);
3.30107工资福利支出-绩效工资支出88.09万元(其中:基本支出88.09万元,项目支出0.00万元);
4.30108工资福利支出-机关事业单位养老保险缴费支出27.02万元(其中:基本支出27.02万元,项目支出0.00万元);
5.30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费支出11.07万元(其中:基本支出11.07万元,项目支出0.00万元);
6.30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费支出0.76万元(其中:基本支出0.76万元,项目支出0.00万元);
7.30112工资福利支出-其他社会保障缴费支出1.13万元(其中:基本支出1.13万元,项目支出0.00万元);
8.30113工资福利支出-住房公积金支出21.64万元(其中:基本支出21.64万元,项目支出0.00万元)。
9.30201商品和服务支出-办公费支出0.02万元(其中:基本支出0.02万元,项目支出0.00万元);
10.30205商品和服务支出一水费支出0.19万元(其中:基本支出0.19万元,项目支出0.00万元);
11.30206商品和服务支出-电费支出0.34万元(其中:基本支出0.34万元,项目支出0.00万元);
12.30228商品和服务支出-工会经费支出1.82万元(其中:基本支出1.82万元,项目支出0.00万元);
13.30239商品和服务支出-其他交通费支出0.94万元(其中:基本支出0.94万元,项目支出0.00万元);
14.30299商品和服务支出-其他商品和服务支出2.85万元(其中:基本支出2.85万元,项目支出0.00万元)。
15.30302对个人和家庭的补助-退休费2.11万元(其中:基本支出2.11万元,项目支出0.00万元)。
(三)一般公共预算支出情况
一般公共预算支出239.34万元,与上年对比,增加8.75万元,增长3.79%,主要是因为本年预算中人员工资、社保经费及公务费、办公费等日常运转工作经费增加8.75万元。
(四)政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0.00万元,与上年对比无变化。
(五)国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0.00万元,与上年对比无变化。
五、区对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
曲靖市麒麟区基本建设管理处2025年无与中央配套事项。
(二)与省配套事项
曲靖市麒麟区基本建设管理处2025年无与省配套事项。
(三)与市配套事项
曲靖市麒麟区基本建设管理处2025年无与市配套事项。
(四)按既定政策标准测算补助事项
曲靖市麒麟区基本建设管理处2025年无按既定政策标准测算补助事项。
(五)经济社会事业发展事项
曲靖市麒麟区基本建设管理处2025年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2025年,曲靖市麒麟区基本建设管理处财政专户管理资金预算收入0.00万元,与上年对比无变化。预算支出0.00万元,与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,政府采购预算总额0.30万元,其中:政府采购货物预算0.30万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区基本建设管理处2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元,与上年对比无变化。
(一)因公出国(境)费
曲靖市麒麟区基本建设管理处2025年因公出国(境)费预算为0.00万元,与上年对比无变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
(二)公务接待费
曲靖市麒麟区基本建设管理处2025年公务接待费预算为0.00万元,与上年对比无变化,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。
(三)公务用车购置及运行维护费
曲靖市麒麟区基本建设管理处2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元,与上年对比无变化。其中:公务用车购置费0.00万元,与上年对比无变化;公务用车运行维护费0.00万元,与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。
九、重点项目预算绩效目标情况
曲靖市麒麟区基本建设管理处2025年无重点项目预算绩效目标情况。
十、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用行政权力、政府信誉、国土资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得用于满足社会公共需要或准公共需要的财政性资金。
2.财政专户管理资金:是指缴入财政专户,实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大以及短训班培训费等教育收费。
3.国有资本经营收益:是指国家以所有者身份从国家出资企业依法取得的国有资本收益。
4.政府采购:是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务,在财政的监督下,以法定的方式、方法和程序,通过公开招标、公平竞争,由财政部门以直接向供应商付款的方式,从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合,其主要特点就是对政府采购行为进行法治化的管理。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区基本建设管理处2025年机关运行经费安排0.00万元,与上年对比无变化。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,曲靖市麒麟区基本建设管理处资产总额69.20万元(净值57.49万元),其中,流动资产52.72万元,固定资产16.48万元、净值4.77万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元、净值0.00万元,其他资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额减少7.98万元,其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;资产使用收入0.00万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2024年12月资产月报数。
(四)其他说明
情况说明中数据均四舍五入保留两位小数(如金额单位转换、计算比率等),可能存在尾数误差。
曲靖市麒麟区基本建设管理处2025年部门
预算财政项目文本
一、项目名称
无。
二、立项依据
无。
三、项目实施单位
无。
四、项目基本概况
无。
五、项目实施内容
无。
六、资金安排情况
无。
七、项目实施计划
无。
八、项目实施成效
无。
曲靖市麒麟区基本建设管理处2025年部门预算表
(附件:曲靖市麒麟区基本建设管理处2025年部门预算表)
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