监督索引号53030219100800000
曲靖市麒麟区投资促进局
2025年预算公开目录
第一部分 曲靖市麒麟区投资促进局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 曲靖市麒麟区投资促进局2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 曲靖市麒麟区投资促进局2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算支出预算明细表(按经济科目分类)
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
九、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
十、项目支出绩效目标表(本次下达)
十一、项目支出绩效目标表(另文下达)
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、区对下转移支付预算表
十七、区对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
曲靖市麒麟区投资促进局
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
曲靖市麒麟区投资促进局贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于投资促进工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对投资促进工作的集中统一领导。主要职责是:贯彻执行国家、省、市、区关于投资促进、开放、合作的方针、政策和法律法规、规章;参与拟订全区开放型经济发展相关政策意见和投资促进中长期规划并组织实施。负责研究国内外投资促进政策和产业发展、项目投资趋势,提出相关对策和建议;组织拟订全区产业招商引资、投资促进年度工作计划并组织实施。建立全区投资促进工作体系、综合评价体系,编制全区年度投资促进目标任务并分解下达,负责国内经济合作、利用外资统计工作,制定并实施全区投资促进综合考核评价工作。组织、协调区级重大招商引资、投资促进活动;负责全区招商引资政策、投资环境的宣传推介;编制全区投资指南,承担投资企业及客商的接待工作。会同区直有关部门、各镇(街道)对全区重点产业集群、重大投资项目进行策划、包装,建立区级重点产业招商引资项目库。指导和参与全区重点招商引资项目洽谈、推介、签约、跟踪、协调、服务工作。配合协助有关部门运用法律、经济手段和行政措施改善营商环境,促进民营经济发展,做好相关配套服务工作,受理和转办国内投资企业投诉工作。负责选派和管理区人民政府驻外投资促进工作机构和各驻外投资促进工作机构派驻人员。承担区投资促进工作领导小组办公室日常工作。完成上级和区委、区政府交办的其他任务。
(二)机构设置情况
我部门共设置3个内设机构,包括:综合科、信息搜集科、投资服务科
所属单位1个,分别是:
1.曲靖市麒麟区投资服务中心
(三)重点工作概述
1.紧盯目标抓落实。一是紧盯市、区2025年下达的招商引资工作目标任务,谋划实施好《麒麟区招商引资三年行动计划(2023—2025年)》决胜年各项工作,精准开展产业链招商,集成力量、集中资源引进落地一批支撑带动强、能级水平高的重大项目和重点企业。不断压紧压实工作责任,力争在谈的四川德仁堂老街改造项目、深圳茂雄预制菜精深加工项目、东方日升拉晶切片项目、曲靖“环球奥莱中心”项目等43个项目尽快完成签约,确保省外国内到位资金增长30%以上。二是重点围绕统计项目库项目进行包装,用好用活“全生命周期一张表”。重点做好信义浮法玻璃生产线(含low—E镀膜)和光伏发电及风电项目、信义光伏组件盖板生产线、配置一套余热发电机组、环保设施光伏发电及风电项目,确保各项考核指标走在全市前列。三是进一步提高大招商数字化平台入库项目质量和项目转化率,力争比学赶超各项指标完成情况走在全省前列。
2.强基固本抓谋划。一是加强宣传推介。配合宣传部门尽快完善《麒麟区招商引资宣传片》,动态更新各产业招商宣传PPT,进一步完善“投资麒麟”云名片、云政策、云推介、云项目小程序,积极组织招商专场推介活动,充分利用南博会、进博会等进行宣传推介,精准对接国内外知名企业。二是强化项目策划包装。围绕全区5个百亿级重点发展产业及重点招商片区,包装项目20个以上,持续提升包装项目的质量,全面提升包装项目的招商成功率。三是动态更新“两库两清单”。精准对接项目、企业,实行一张图、一清单、一本账精准招商。四是加强队伍建设。持续强化对招商队伍招商专业技能的培训,动态调整全区产业招商工作队伍,不断壮大、充实专业化招商队伍。
3.聚焦产业抓攻坚。一是狠抓产业专班招商。建立产业专班动态调整、考核奖励机制,围绕“绿色能源和先进制造产业、城市开发、现代商贸物流、现代农业、文旅康养产业”等重点产业,进一步优化产业招商方向,推进行业部门招商与产业专班招商深度融合,全面提升产业招商质效。二是大力开展产业链精准招商。围绕重点发展产业链,强化产业链研究,积极引导保障要素、政策、资金等向优势产业链集中,全面启动“链长制”,精准补链、延链、强链,做优做强各优势产业链。三是大力开展小分队招商。从全区范围内遴选一批懂产业、会招商、善服务的年轻干部围绕产业定位常态化赴外精准招商,不断扩宽招商信息渠道来源。同时,积极探索创新“头部企业”招商、产业集群招商、资本招商等新模式,大力承接东中部产业转移。
4.聚焦要素抓保障。一是持续强化统筹协调。全面强化区招商委及办公室对全区招商引资工作的统筹协调作用,建立健全机制体制,全面加强招商产业研究,不断完善项目调度、项目联合审查等服务机制,加快打造招引项目“全生命周期”服务体系。确保东旭集团、东方日升、京东科技、新农利合等在谈项目尽快签约,服务信义浮法玻璃生产线(含low—E镀膜)和光伏发电及风电项目、信义光伏组件盖板生产线、配置一套余热发电机组、环保设施光伏发电及风电项目、江西国汇曲靖供应链及物流产业基地项目等重大招商引资项目要素保障到位,实现早开工、早达产。二是进一步破解要素保障瓶颈。进一步强化要素保障,主动服务,抓住产业园区承载空间、“腾笼换鸟”空间以及高端食品产业园招引空间扩大的大好时机,大力推动园区低效用地腾退出清,加大土地收储力度,为招商引资项目落地提供有力保障,不断推进园区、城区闲置土地、闲置厂房等资源招商工作。积极探索、借鉴先进发达地区成熟经验,确保招商引资政策兑现落实到位,为稳商、安商、暖商提供财政保障。三是不断完善重大项目服务推进制度。坚持每周调度重点招商项目及产业招商工作情况,高位推动项目引入和建设,确保圆满完成2025年招商引资目标任务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截至2024年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制17人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制17人。在职实有11人,其中:财政全额保障11人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2025年部门财务总收入333.05万元,其中:一般公共预算收入333.05万元,政府性基金预算收入0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。
与上年对比,减少156.42万元,下降31.96%,主要原因2025年招商项目经费减少。
(二)财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入333.05万元,其中:本年收入333.05万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款333.05万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比,减少156.42万元,下降31.96%,主要原因2025年招商项目经费减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出333.05万元。财政拨款安排支出333.05万元,其中:基本支出333.05万元,与上年对比增加163.58万元,增长96.52%,主要原因本年招商工作经费纳入公用经费;项目支出0.00万元,与上年对比,减少320万元,下降100.00%,主要原因本年招商工作经费纳入公用经费,项目支出减少。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2011301一般公共服务支出-商务事务-行政运行58.56万元,主要用于单位行政人员工资、工会经费及公用经费支出;
2011308一般公共服务支出-商务事务-招商引资180万元,主要用于招商引资工作项目经费。
2011350一般公共服务支出-商务事务-事业运行56.43万元,主要用于单位事业人员工资、工会经费及其他公用经费支出;
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出16.77万元,主要用于缴纳职工养老保险;
2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.15万元,主要用于缴纳职工失业保险。
2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗3.19万元,主要用于缴纳行政人员基本医疗保险;
2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗3.51万元,主要用于缴纳事业人员基本医疗保险;
2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助0.46万元,主要用于缴纳职工公务员医疗补助;
2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.36万元,主要用于缴纳职工的工伤保险。
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金13.62万元,主要用于缴纳职工住房公积金。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
30101工资福利支出-基本工资41.60万元(基本支出41.60万元,项目支出0.00万元);
30102工资福利支出-津贴补贴32.44万元(基本支出32.44万元,项目支出0.00万元);
30103工资福利支出-奖金1.61万元(基本支出1.61万元,项目支出0.00万元);
30107工资福利支出-绩效工资30.22万元(基本支出30.22万元,项目支出0.00万元);
30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费16.77万元(基本支出16.77万元,项目支出0.00万元);
30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费6.69万元(基本支出6.69万元,项目支出0.00万元);
30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费0.46万元(基本支出0.46万元,项目支出0.00万元);
30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.52万元(基本支出0.52万元,项目支出0.00万元);
30113工资福利支出-住房公积金13.62万元(基本支出13.62万元,项目支出0.00万元)。
30201商品和服务支出-办公费52.98万元(基本支出52.98万元,项目支出0.00万元);
30211商品和服务支出-差旅费75.00万元(基本支出75.00万元,项目支出0.00万元);
30217商品和服务支出-公务接待费35.00万元(基本支出35.00万元,项目支出0.00万元);
30227商品和服务支出-委托业务费20.00万元(基本支出20.00万元,项目支出0.00万元);
30228商品和服务支出-工会经费1.10万元(基本支出1.10万元,项目支出0.00万元);
30239商品和服务支出-其他交通费5.04万元(基本支出5.04万元,项目支出0.00万元)。
(三)一般公共预算支出情况
一般公共预算支出333.05万元,与上年对比,减少156.42万元,下降31.96%,主要原因2025年招商项目经费减少。
(四)政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0.00万元,与上年对比无变化。
(五)国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0.00万元,与上年对比无变化。
五、区对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
曲靖市麒麟区投资促进局2025年无与中央配套事项。
(二)与省配套事项
曲靖市麒麟区投资促进局2025年无与省配套事项。
(三)与市配套事项
曲靖市麒麟区投资促进局2025年无与市配套事项。
(四)按既定政策标准测算补助事项
曲靖市麒麟区投资促进局2025年无按既定政策标准测算补助事项。
(五)经济社会事业发展事项
曲靖市麒麟区投资促进局2025年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2025年,曲靖市麒麟区投资促进局财政专户管理资金预算收入0.00万元,与上年对比无变化。预算支出0.00万元,与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区投资促进局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35.00万元,较上年增加35.00万元,增长100.00%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
曲靖市麒麟区投资促进局2025年因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年对比无变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
(二)公务接待费
曲靖市麒麟区投资促进局2025年公务接待费预算为35.00万元,较上年增加35.00万元,增长100.00%,国内公务接待批次为450次,共计接待3500人次。
增减变化原因本年招商接待费纳入预算,导致接待费预算增加。
(三)公务用车购置及运行维护费
曲靖市麒麟区投资促进局2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元,较上年对比无变化。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年对比无变化;公务用车运行维护费0.00万元,较上年对比无变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。
九、重点项目预算绩效目标情况
曲靖市麒麟区投资促进局2025年无重点项目预算情况。
十、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.财政专户管理资金:是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
2.经济科目:是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。
3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。
4.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
6.项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7.年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
9.机关运行经费:指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出(用于一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出)。包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区投资促进局2025年机关运行经费安排0.00万元,与上年对比无变化。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,曲靖市麒麟区投资促进局资产总额75.84万元(净值40.20万元),其中,流动资产15.27万元,固定资产60.57万元、净值24.93万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元、净值0.00万元,其他资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额增加0.84万元,其中流动资产增加0.84万元,固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;资产使用收入0.00万元,其中出租资产0.00平方米,资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2024年12月资产月报数。
(四)其他说明
情况说明中数据均四舍五入保留两位小数(如金额单位转换、计算比率等),可能存在尾数误差。
曲靖市麒麟区投资促进局
2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
曲靖市麒麟区投资促进局
2025年部门预算表
(附件:曲靖市麒麟区投资促进局
2025年部门预算表)
监督索引号53030219100800111