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曲靖市麒麟区信访局2025年预算公开目录
第一部分 曲靖市麒麟区信访局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 曲靖市麒麟区信访局2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 曲靖市麒麟区信访局2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算支出预算明细表(按经济科目分类)
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
九、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
十、项目支出绩效目标表(本次下达)
十一、项目支出绩效目标表(另文下达)
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、区对下转移支付预算表
十七、区对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
曲靖市麒麟区信访局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1.负责处理国内群众、法人及其他组织通过信访渠道给区委、区政府及领导同志的来信来电和网络信访事项,接待到区委、区政府机关的群众来访。
2.承办上级机关和区委、区政府领导同志转办、交办的信访事项,督促检查办理落实情况。
3.推进信访工作制度改革和信访法治化建设,起草有关信访工作的地方性法规和政府规章制度草案,推动党中央、国务院,省委、省政府和市委、市政府、区委、区政府关于信访工作决策部署的贯彻落实;总结推广工作经验,提出加强和改进信访工作的意见建议。
4.综合协调和指导全区信访工作,协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和到省、进京信访的处置工作。
5.制定信访问题排查化解制度并组织实施,推进依法分类处理信访诉求,综合研判信访信息,及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出信访问题,组织协调处理重大及突发信访事件。
6.负责信访信息化建设,指导全区信访信息系统建设和应用工作。
7.负责信访工作宣传和信息发布,组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。
8.承担区委信访工作联席会议办公室日常工作,督促落实联席会议决定事项;负责曲靖市麒麟区信访事项复查复核委员会办公室日常工作。
(二)机构设置情况
我部门共设置4个内设机构,包括:综合科、监督检查科、事业科、机关和体制改革科。
所属单位1个,即:
1.曲靖市麒麟区信访局
(三)重点工作概述
一是巩固好“退三”工作成效,全力确保群众进京到非接待场所和群体越级到省上访双为零。二是建成麒麟区社会矛盾纠纷调处中心,并正常运转,发挥效用。三是进一步畅通信访渠道,加大网上信访办理力度,提升办理质量,使群众通过网上信访、来电来信访的占比达50%以上。四是综合应用调解、打处、稳控等措施,集中力量化解一批信访积案。五是“信访三率”稳步提升。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截至2024年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制17人,其中:行政编制12人,工勤人员编制0人,事业编制5人。在职实有17人,其中:财政全额保障17人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员7人,其中:离休0人,退休7人。
车辆编制1辆,实有车辆1辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2025年部门财务总收入347.34万元,其中:一般公共预算收入347.34万元,政府性基金预算收入0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。
与上年对比减少47.44万元,下降12.02%,主要原因是2025年度减少麒麟区矛盾调解中心大厅维修建设经费。
(二)财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入347.34万元,其中本年收入347.34万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款0.00万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比减少47.44万元,下降12.02%,主要原因是2025年度减少麒麟区矛盾调解中心大厅维修建设经费。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出347.34万元。财政拨款安排支出347.34万元,其中:基本支出339.34万元,与上年对比增加36.56万元,增长11.76%,主要原因是2025年预算时部分项目支出的信访事务经费在基本支出中预算;项目支出8.00万元,与上年对比减少76万元,下降90.48%,主要原因是2025年度减少麒麟区矛盾调解中心大厅维修建设经费。预算时部分项目支出的信访事务经费在基本支出中预算。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2010301一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行202.55万元,主要用于保障单位职工工资福利、机关正常运行费用;
2014004信访事务-信访业务63.00万元,主要用于驻京劝访、重大会议期间信访维稳、社会矛盾纠纷调处中心支出;
2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休17.36万元,主要用于退休人员福利待遇保障;
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出28.48万元,主要用于单位职工养老保险缴纳;
2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.13万元,主要用于单位职工社保费用缴纳。
2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗8.53万元,主要用于单位职工医疗保险缴纳;
2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2.88万元,主要用于单位职工医疗保险缴纳;
2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助0.78万元,主要用于单位职工公务员医疗补助缴纳;
2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.63万元,主要用于单位职工其他保险缴纳;
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金23.01万元,主要用于缴纳单位职工住房公积金。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
30101工资福利支出-基本工资73.30万元(其中:基本支出73.30万元,项目支出0.00万元);
30102工资福利支出-津贴补贴80.63万元(其中:基本支出80.63万元,项目支出0.00万元);
30103工资福利支出-奖金4.60万元(其中:基本支出4.60万元,项目支出0.00万元);
30107工资福利支出-绩效工资25.18万元(其中:基本支出25.18万元,项目支出0.00万元);
30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费28.48万元(其中:基本支出28.48万元,项目支出0.00万元);
30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费11.41万元(其中:基本支出11.41万元,项目支出0.00万元);
30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费0.78万元(其中:基本支出0.78万元,项目支出0.00万元);
30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.75万元(其中:基本支出0.75万元,项目支出0.00万元);
30113工资福利支出-住房公积金23.01万元(其中:基本支出23.01万元,项目支出0.00万元);
30201商品和服务支出-办公费15.71万元(其中:基本支出15.71万元,项目支出0.00万元);
30211商品和服务支出-差旅费15.00万元(其中:基本支出15.00万元,项目支出0.00万元);
30217商品和服务支出-公务接待费0.62万元(其中:基本支出0.62万元,项目支出0.00万元);
30226商品和服务支出-劳务费10.00万元(其中:基本支出10.00万元,项目支出0.00万元);
30227商品和服务支出-委托业务费18.39万元(其中:基本支出18.39万元,项目支出18.39万元);
30228商品和服务支出-工会经费1.85万元(其中:基本支出1.85万元,项目支出0.00万元);
30231商品和服务支出-公务用车运行维护费1.88万元(其中:基本支出1.88万元,项目支出0.00万元);
30239工资福利支出-其他交通费12.56万元(其中:基本支出10.56万元,项目支出2.00万元);
30302对个人和家庭的补助-退休费17.24万元(其中:基本支出17.24万元,项目支出0.00万元);
31002资本性支出-专用设备购置6.00万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出6.00万元);
(三)一般公共预算支出情况
一般公共预算支出347.34万元,与上年对比减少47.44万元,下降12.02%,主要原因是2025年度减少麒麟区矛盾调解中心大厅维修建设经费。
(四)政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0.00万元,与上年对比无变化。
(五)国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0.00万元,与上年对比无变化。
五、区对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
曲靖市麒麟区信访局2025年无与中央配套事项。
(二)与省配套事项
曲靖市麒麟区信访局2025年无与省配套事项。
(三)与市配套事项
曲靖市麒麟区信访局2025年无与市配套事项。
(四)按既定政策标准测算补助事项
曲靖市麒麟区信访局2025年无按既定政策标准测算补助事项。
(五)经济社会事业发展事项
曲靖市麒麟区信访局2025年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2025年,曲靖市麒麟区信访局财政专户管理资金预算收入0.00万元,与上年对比无变化。预算支出0.00万元,与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,政府采购预算总额9.80万元,其中:政府采购货物预算9.80万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区信访局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.42万元,较上年增加0.37万元,增长18.05%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
曲靖市麒麟区信访局2025年因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年对比无变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
(二)公务接待费
曲靖市麒麟区信访局2025年公务接待费预算为0.62万元,较上年增加0.37万元,增长18.05%,国内公务接待批次为10次,共计接待80人次。
主要原因是随着信访相关业务的开展规模扩大,导致公务接待增加。
(三)公务用车购置及运行维护费
曲靖市麒麟区信访局2025年公务用车购置及运行维护费为1.80万元,较上年对比无变化。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年对比无变化;公务用车运行维护费0.00万元,较上年对比无变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。
九、重点项目预算绩效目标情况
曲靖市麒麟区信访局2025年共有财政预算项目2个,预算金额共计8.00万元;分别是:信访工作经费6.00万元与2.00万元,项目已编制了项目支出绩效目标,详细情况见2025年部门预算表项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)05-1。
十、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
2.项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区信访局2025年机关运行经费安排73.95万元,与上年对比增加55.03万元,增长290.86%,主要原因2025年做预算时将部分信访事务项目支出的经费预算至基本支出的公用经费中,导致2025年机关运行经费增加。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,曲靖市麒麟区信访局资产总额193.82万元(净值47.93万元),其中,流动资产25.39万元,固定资产168.43万元、净值22.54万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元、净值0.00万元,其他资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额减少2.52万元,其中固定资产增加0.52万元,流动资产减少3.04。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;资产使用收入0.00万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2024年12月资产月报数。
(四)其他说明
情况说明中数据均四舍五入保留两位小数(如金额单位转换、计算比率等),可能存在尾数误差。
曲靖市麒麟区信访局2025年部门
预算财政项目文本
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
曲靖市麒麟区信访局2025年部门预算表
(附件:曲靖市麒麟区信访局2025年部门预算表)
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