监督索引号53030218021300000
目录
第一部分 中共曲靖市麒麟区委统战部2019年部门预算编制说明
第二部分 中共曲靖市麒麟区委统战部2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)
十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
(1)贯彻执行中央、省委、市委、区委关于统一战线的方针、政策,开展调查研究;向市委统战部和区委反映我区统一战线的全面情况,当好区委的参谋助手,提出开展全区统战工作的意见和建议;向区委负责,协调我区统一战线各方面的关系。
(2)负责调查研究,贯彻落实党的民族、宗教工作的方针、政策;联系少数民族和宗教界的代表人物;协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作,做好宗教界代表人士的培训工作。
(3)负责联系无党派代表人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议。
(4)贯彻执行党中央、国务院对台工作方针政策,检查落实对台工作方针政策在我区的贯彻情况,开展两岸交流交往,为台资企业服务,办理涉台事务和老兵遗产继承;做好台胞的回乡定居工作,帮助支持台属企业发展,做好台胞、台属、归侨、侨眷的有关工作,积极为我区“三引进”工作服务。
(5)负责联系区工商联和非公有制经济代表人士,开展经济领域的统战工作;调查、研究并反映我区非公有制经济代表人士的情况,协调关系;坚持“团结、帮助、引导、教育”的方针,建立非公有制经济代表人士队伍。
(6)负责党外人士的政治安排和担任副科级以上行政领导职务的党外干部的考察、选拔和推荐工作,跟踪了解党外人士安排、使用及合作共事情况;负责做好股所级以上党外后备干部队伍建设。
(7)调查、研究我区党外知识分子的情况,反映意见、协调关系;联系并培养党外知识分子的代表人物。
(8)负责开展统一战线的宣传工作。
(9)完成区委和市委统战部交办的其他工作任务。
(二)机构设置情况
2019年纳入部门预算编报的所属单位共1个,全称是中共曲靖市麒麟区委统战部,为财政全额供给单位。
(三)重点工作概述
1、是全面学习贯彻落实中央、省委、市委统战工作会议精神、《中国共产党统一战线工作条例(试行)》,广泛凝聚统战成员共识,进一步巩固共同思想政治基础。继续支持各民主党派、无党派人士开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动,引导统一战线成员围绕区委区政府决策部署积极献计出力。
2、是认真落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,着重抓好《关于加强社会主义协商民主建设的意见》精神的学习贯彻,积极发挥民主党派和无党派人士在基层协商民主中的作用。
3、是认真贯彻中央民族工作会议精神,加强外来少数民族流动人员服务管理,保护少数民族群众合法权益,深入推进社区民族工作。依法管理宗教事务,积极引导宗教与社会主义社会相适应,维护民族宗教领域和谐稳定。
4、是发挥工商联(商会)作用,促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。
5、是做好港澳台海外统战工作,扩大交流交往,壮大爱国力量,广泛争取人心。
6、是加强党外代表人士队伍建设,做好党外代表人士的培养,促进党外代表人士健康成长。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位XX个;参公管理事业单位XX个;非参公管理事业单位XX个。截至20XX年11月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制5人,其中:行政编制 5人,事业编制0人。在职实有5人,其中: 财政全供养5人,财政部分供养0人,非财政供养0人。
离退休人员 4人,其中: 离休 0人,退休 4人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财政收入情况
2019年部门财政总收入113.90万元,其中:一般公共预算财政拨款113.90万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。
(二)财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 113.90万元,其中:本年收入113.90万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款113.90万元(本级财力113.90万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
(本条分组按项级科目细化)
2019年部门预算总支出 113.90万元。财政拨款安排支出 113.90万元,其中,基本支出113.90万元,项目支出0万元。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组,主要用于:2013401 行政运行81.90万元、2080501归口管理的行政单位离退休13.46万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.74万元、2082702财政对工伤保险基金的补助0.08万元、2082703财政对生育保险基金的补助0.21万元、2101101行政单位医疗4.22万元、2101103公务员医疗补助 0.21万元、2210201住房公积金5.07万元。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组(其中:基本支出113.90万元,项目支出0万元)其中,301工资福利支出92.99万元,302商品和服务支出7.52万元,303对个人和家庭的补助支出13.39万元。
五、市对下专项转移支付情况
(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为:无。
(二)与中央配套事项
与中央配套事项无。
(三)按既定政策标准测算补助事项
按既定政策标准测算补助事项无。
六、政府采购预算情况
(无相关公开内容的,需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。)
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,无政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
(本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因,对本年与上年同口径数据比对情况分析。)
(一) 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年度预算编制中部门“三公”经费支出“无”。
(二) 本年基本支出预算与上年同口径数据比对情况分析
本年基本支出预算113.9万元(其中工资福利支出92.99万元,商品和服务支出7.52万元,对个人和家庭的补助支出13.39万元),与上年相比,2018年基本支出预算100.4万元,同比增加13.45%,主要原因为对个人和家庭的补助支出同比增加85.97%。
(三) 本年项目支出预算与上年同口径数据比对情况分析
本年项目支出预算为0,与上年相比,2018年项目支出预算支出为71万元,同比减少100%,主要原因为本年无新增项目。
八、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
5.“三公”经费预算数:指本部门当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
(二)机关运行经费安排
(无相关公开内容的,需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。)
机关运行经费安排7.52万元,主要是:办公费1.58万元,工会经费0.51万元,福利费1.06万元,其他交通费用4.38万元
(三)国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
(四)本部门预算绩效情况说明
无
附件:统战部2019年部门预算公开情况表
http://www.ql.gov.cn/uploadfile/2021/0525/20210525114019666.xlsx
监督索引号53030218021300111