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麒麟区信访局2019年部门预算编制说明

  • 信息来源麒麟区政府办公室
  • 文  号
  • 索 引 号
  • 发布时间2019-02-16 01:08
监督索引号53030218043500000
麒麟区信访局2019年部门预算编制说明
 
目录
第一部分 麒麟区信访局2019年部门预算编制说明
第二部分 麒麟区信访局2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表(本次下达)
十一、信本级项目支出绩效目标表(另文下达)
十二、县对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
 
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1.向区委、区政府负责,接待和处理人民群众给区委、区政府的来信和来访,保证信访渠道畅通;受理、交办、转送信访人提出的信访事项,为群众提供政策、法规咨询服务,解疑释惑,排忧解难。
2.承办并反馈区委、区政府领导和上级机关批转及交办的重要信访事项,督查领导同志有关批示件的落实情况;向各乡镇(街道)和区直部门交办信访案件,督促检查重要信访事项的处理和落实;通报全区重大突出信访问题;直接调查或参与需共同处理的信访事项。
3.抓好全区的信访工作,协调处理跨镇(街道)、跨部门的重要信访问题;协调处理群众越级上访和异常、突发信访事件;依法及时疏导化解和处置各种信访矛盾和纠纷,维护全区社会稳定。
4.调查研究,反映群众呼声,了解社情民意,及时分析排查社会热、难点问题,开展调研,提供信访信息,及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议,为区委、区政府科学决策服务,发挥参谋助手作用。
5.布置、检查、督促、协调和指导全区的信访工作;研究、草拟全区性有关信访工作的政策和规章草案;总结推广各镇(街道)和区属各部门信访工作的经验,提出改进与加强信访工作的意见和建议。
6.了解掌握全区信访工作机构和队伍建设情况,指导抓好信访队伍、网络和制度建设,组织信访干部培训;指导全区信访部门的办公自动化建设;办理上级部门和领导交办的其它事项。
(二)机构设置情况
信访局内设办公室、接访科、督办科、市长区长热线办4个科室。
(三)重点工作概述
2019年区信访局将围绕“控制信访增量、减少信访存量、提高信访质量”的总体目标,重点开展重大会议期间信访保障工作、党政领导定期接访、信访积案专项化解等重点工作。二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制14人,其中:行政编制11人(含机关工勤编2人),事业编制3人。在职实有13人,其中: 财政全供养 13人,财政部分供养0人,非财政供养0人。
离退休人员 5人,其中: 离休 0人,退休 5人。
车辆编制1辆,实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财政收入情况
2019年部门财务总收入266.3万元,其中:一般公共预算财政拨款266.3万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。
(二)财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入266.3万元,其中:本年收入266.3万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款266.3万元(本级财力266.3万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 266.3万元。财政拨款安排支出 266.3万元,其中,基本支出266.3万元,项目支出0万元。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组,主要用于一般公共服务支出205.45万元,社会保障和就业支出36.85万元,医疗卫生与计划支出11.2万元,住房保障支出12.8万元。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组:基本支出266.3万元,其中保障信访局机构正常运转的工资福利支出233.24万元,用于保障机关日常办公的办公经费、印刷费、水电费及公务用车维护等商品和服务支出19.58万元,对个人和家庭的补助支出的退休费13.48,项目支出0万元。
五、市对下专项转移支付情况
(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为:无项目。金额0万元,麒麟区信访局无市对下专项转移支付项目。
(二)与中央配套事项
功能科目分组,麒麟区信访局无市对下专项转移支付项目。
(三)按既定政策标准测算补助事项
功能科目分组,麒麟区信访局无市对下专项转移支付项目。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,采购预算资金4万元。
七、预算收支增减变化情况说明
2019年与2018年的273.12万元对比收入减少了2%,减少的原因主要是2019年比2018年减少离休人员1名。
(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明。
1、“三公”经费增减变化情况:2019年“三公”经费年初预算为6万,其中:公务接待费1万元,公务用车运行维稳费5万元。相比2018年“三公”经费年初预算数没有变化,主要用于公务用车运行维护费及公务接待。
2、政府采购安排情况说明:2019年政府采购预算为4万元,比2018年增加,主要用于办公设备更新采购。
3、机关运行经费安排情况说明:用于保障机关运行费与上年度基本持平。
八、其他公开信息
(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排
区信访局机关运行经费19.58万元,主要用于日常机关办公费、报刊杂志订阅邮电费、网络费、信访业务培训、差旅费等保障机关正常运行支出,其中:办公费3.98万元,工会费1.28万元,福利费2.67万元,公务用车运行维护费2万元,其他交通费9.66万元。
(三)国有资产占用情况
 鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件:麒麟区信访局2019年部门预算表
 
中共曲靖市麒麟区委区人民政府信访局
2019年2月15日

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