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曲靖市麒麟区社会保险事业服务中心2021年部门预算编制说明

  • 信息来源麒麟区政府办公室
  • 文  号
  • 索 引 号
  • 发布时间2021-03-15 11:41

监督索引号53030212031600000

 

曲靖市麒麟区社会保险事业服务中心

2021年部门预算

 

 

第一部分 曲靖市麒麟区社会保险事业服务中心2021年部门预算编制说明

第二部分 曲靖市麒麟区社会保险事业服务中心2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

九、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

十、项目支出绩效目标表(本级下达)

十一、项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分 曲靖市麒麟区社会保险事业服务中心2021年部门预算财政项目文本

 

 

曲靖市麒麟区社会保险事业服务中心

2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

贯彻落实人力资源和社会保障事业发展规划、政策。负责区属企业基本养老保险基金、企业工伤保险基金、区属机关事业单位养老保险和职业年金基金的筹集、储存、调剂拨付、转移等工作;提出全区基本养老保险基金、企业工伤保险基金、机关事业单位养老保险和职业年金基金费率的调整意见;提出全区基本养老保险、企业工伤保险基金、机关事业单位养老保险和职业年金基金的收缴计划;负责对区直机关、企事业单位养老保险业务办理;负责区属企业、机关事业单位、个人养老金发放和管理;全区企业、个人退休后社会化管理服务。

(二)机构设置情况

我部门隶属于麒麟区人力资源和社会保障局,属于一级预算单位,无下级单位。下设7个科室,分别是综合科、财务科、稽核科、社会化管理服务科、机关事业单位养老保险科、企业养老保险科、工伤科。

)重点工作概述

2021年进一步扩大社会保险覆盖范围,加强社会保险费征缴,确保各项社会保险待遇按时按规定支付,做好养老保险衔接转移接续工作,进一步提高了基金管理水平,完善社会化管理服务工作,稳步推进建筑等高风险企业参加工伤保险工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1;非参公管理事业单位0。截至202012月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制22人,其中:行政编制 22人,事业编制0人。在职实有22人,其中: 财政全额保障22人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人,其中: 离休0人,退休10人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财政收入情况

2021年部门财务总收入2982.72万元,其中:一般公共预算收入2982.72万元,政府性基金预算收入0万元国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比减少26.71万元,下降0.91%,主要原因是社会化管理人员工资下调,导致社会化管理人员工资预算收入减少。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 2982.72万元,其中:本年收入2982.72万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2982.72万元(本级财力2685.26万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿7.70万元,上级补助289.76万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少26.71万元,下降0.91%,主要原因是社会化管理人员工资下调,导致社会化管理人员工资财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2982.72万元。财政拨款安排支出2982.72万元,其中基本支出2975.02万元,与上年对比减少26.71万元,下降0.91%,主要原因是社会化管理人员工资下调,导致社会化管理人员工资预算支出减少;项目支出7.70万元,与上年对比无变化。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080109社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构349.24万元,主要用于人力资源和社会保障管理事务的支出;

2080199社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出570.10万元,主要用于其他人力资源和社会保障管理事务的支出;

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休21.91万元,主要用于离退休人员相关费用;

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位养老保险缴费支出29.18万元,主要用于在职人员养老保险;

2080599社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出1968.69万元,主要用于生活补助支出;

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.73万元,主要用于在职人员失业保险缴费支出;

2101101 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗18.51万元,主要用于在职人员医疗保险缴费支出;

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.20万元,主要用于在职人员医疗保险缴费支出;

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金21.16万元,主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资80.11万元(其中:基本支出80.11万元)

30102工资福利支出-津贴补贴146.09万元(其中:基本支出146.09万元)

30103工资福利支出-奖金6.07万元(其中:基本支出6.07万元)

30107工资福利支出-绩效工资96.80万元(其中:基本支出96.80万元)

30108工资福利支出-机关事业单位养老保险缴费29.18万元(其中:基本支出29.18万元)

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费18.51万元(其中:基本支出18.51万元)

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费0.88万元(其中:基本支出0.88万元)

30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.73万元(其中:基本支出0.73万元)

30113工资福利支出-住房公积金21.16万元(其中:基本支出21.16万元)

30114工资福利支出-医疗费2.32万元(其中:基本支出2.32万元);

30201商品和服务支出-办公费11.79万元(其中:基本支出4.09万元,项目支出7.70万元);

30217商品和服务支出-公务接待费2.00万元(其中:基本支出2.00万元);

30228商品和服务支出-工会经费2.12万元(其中:基本支出2.12万元);

30229商品和服务支出-福利费4.41万元(其中:基本支出4.41万元);

30302对个人和家庭的补助支出-退休费21.76万元(其中:基本支出21.76万元);

30305对个人和家庭的补助支出-生活补助2538.79万元(其中:基本支出2538.79万元);

(三)一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2982.72万元,与上年对比减少26.71万元,下降0.91%,主要原因是社会化管理人员工资下调,导致社会化管理人员工资支出减少。

(四)政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元,与上年对比无变化。

(五)国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元,与上年对比无变化。

五、区对下项转移支付情况

)与中央配套事项

麒麟区社会保险事业服务中心无与中央配套事项。

)按既定政策标准测算补助事项

麒麟区社会保险事业服务中心无按既定政策标准测算补助事项。

经济社会事业发展事项

麒麟区社会保险事业服务中心无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

麒麟区社会保险事业服务中心2021年2020年均无财政专户管理资金收支预算。

、政府采购预算情况

麒麟区社会保险事业服务中心2021年初无政府采购预算,将根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,及时按要求在预算系统中编制政府采购预算项目。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

麒麟区社会保险事业服务中心2021一般公共预算财政拨款“三公经费合计2.00万元,较上年减少0.50万元,下降20.00%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

麒麟区社会保险事业服务中心2021因公出国(境)费预算为0万元,与上年对比无变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次

(二)公务接待费

麒麟区社会保险事业服务中心2021年公务接待费预算2.00万元,较上年减少0.50万元,下降20.00%,国内公务接待批次为8次,共计接待63人次。减少原因是本单位严格按照公务接待管理办法的相关要求,厉行节约,公务接待费相较上年减少。

(三)公务用车购置及运行维护费

麒麟区社会保险事业服务中心2021年公务用车购置及运行维护费0万元,与上年对比无变化。其中:公务用车购置费0万元,与上年对比无变化;公务用车运行维护费0万元,与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

麒麟区社会保险事业服务中心2021年编制财政项目数量1个,项目:区社保中心非税收入列支补助经费,预算7.70万元,已按规定编制项目绩效目标,详见附表10(项目支出绩效目标表);无重点项目。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

2.项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

麒麟区社会保险事业服务中心2021年机关运行经费安排12.62万元,与上年对比减少7.59万元,下降37.55%,主要原因是本着厉行节约的原则,严控办公经费。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、公务接待费等。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

 

曲靖市麒麟区社会保险事业服务中心

2021年部门预算表

部门预算表-麒麟区社会保险事业服务中心(点击下载)

 

 

曲靖市麒麟区社会保险事业服务中心

2021年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

监督索引号53030212031600111

 

 

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