监督索引号53030218021100000
中共曲靖市麒麟区委宣传部
2025年预算公开目录
第一部分 中共曲靖市麒麟区委宣传部2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 中共曲靖市麒麟区委宣传部2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 中共曲靖市麒麟区委宣传部2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算支出预算明细表(按经济科目分类)
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
九、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
十、项目支出绩效目标表(本次下达)
十一、项目支出绩效目标表(另文下达)
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、区对下转移支付预算表
十七、区对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
中共曲靖市麒麟区委宣传部2025年部门
预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
区委宣传部是区委负责统筹组织协调全区意识形态领域工作和宣传思想文化工作的职能部门,负责组织协调全区各级各部门学习宣传贯彻党中央和省委、市委、区委关于意识形态工作和宣传思想文化工作的方针政策和发展规划,制定全区意识形态领域工作和宣传思想文化工作的实施意见,统筹指导全区各级各部门做好理论学习宣传、精神文明建设、对外宣传、社会舆论引领、互联网信息内容管理、舆情分析研判、新闻出版事业、文艺产品创作、文化体制改革、文旅产业发展等工作。
(二)机构设置情况
中共曲靖市麒麟区委宣传部内设7个内设机构(办公室、理论科、新闻传媒科、文化艺术科、网络安全和信息化科、文明办综合科、文明办创建科),另外,还设有区文明办、区委网信办、区“扫黄打非”办,加挂区政府新闻办、区新闻出版(版权)局、区互联网信息办公室,内设事业单位区电影管理站。
所属单位1个,即:曲靖市麒麟区电影管理站。
(三)重点工作概述
一是持续深化理论武装。始终把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务,健全理论宣传普及工作体系,充分发挥区融媒体中心和各级党群服务、新时代文明实践阵地作用,持续创新传播方式、拓展形式载体,分门别类开展干部群众听得进、听得懂的宣传宣讲,更好用党的创新理论武装党员、教育群众。持续深入学习党的二十届三中全会精神宣传活动,引导广大党员干部群众深入领会、准确把握大会的精神实质、核心要义和实践要求,不折不扣推动党中央决策部署在麒麟落实落地。
二是强化主流价值引领。推动宣传思想文化工作与全区中心工作深度融合,深度挖掘宣传内容,大力宣传全区上下谋发展、抓落实的生动实践和工作成效,不断汇聚推动高质量跨越式发展的合力。精准把握对外宣传工作规律,围绕全区经济社会发展大局,紧扣“产业转型发展示范区、省域副中心城市核心区、商贸服务业聚集区”发展定位,围绕奋进新征程推动新跨越三年行动、“清凉曲靖”系列文旅活动、全面从严治党、党建引领基层治理、铸牢中华民族共同体意识、命案防控、“310”工程等中心工作,充分发挥主流媒体与网络新媒体的平台作用,全方位、多角度、立体式对外宣传推介麒麟,让外界更好地了解麒麟宜居宜业的生活环境、开放包容的社会环境、优质高效的营商环境以及各方面发展优势,不断提升城市美誉度、知名度和影响力。广泛开展社会主义核心价值观宣传教育,深入实施公民道德建设工程,大力选树道德模范、身边好人等先进典型,加强青少年思想道德建设,在全社会形成崇德向善的良好社会风尚。
三是筑牢网络安全防线。加快构建宣传、网信、公安等部门多方协同的网络综合治理体系,综合运用经济、法律、行政、科技等手段管网治网,深入开展网络意识形态安全专项清理行动,重点管好具有新闻舆论和社会动员功能的新媒体,规范网上信息传播秩序,严密防范网上意识形态渗透,切实守好网络主阵地。积极推动传统媒体和新兴媒体优化整合、深度融合,加快主流媒体数字化转型,加大新媒体产品策划、包装、推介力度,着力构建全媒体传播体系,切实提高媒体传播力、引导力、公信力。持续加大网络执法力度,加强对各类网络新兴业态的监管,深入推进“扫黄打非”工作,坚决打击各类有害信息、虚假新闻以及网上违法行为,着力营造文明健康的网络环境。
四是全力防范意识形态领域风险。加强对新闻、文艺、学校、宗教等重点场所、重点阵地的管理,认真做好监测预警和分析研判,及时有效处置各种苗头性、倾向性问题,进一步提升意识形态阵地管控实效。持续深化反颠覆、反分裂、反渗透斗争,紧盯重点领域和重点对象,严密防范政治谣言和错误思潮,坚决防范敌对势力将经济社会热点话题泛政治化、泛意识形态化,筑牢政治安全、意识形态安全、文化安全防线。健全完善舆情监测和反应机制,严格落实舆情处置“三同步”要求(依法办理、舆论引导、社会面管控“三同步”),第一时间发现、处置各类负面舆情,做好民生热点和突发事件的舆论引导,加大权威信息发布力度,切实提升舆情处置工作的精准性、实效性。
五是加强党对意识形态工作的全面领导。严格落实意识形态定期分析研判工作机制,及时研究处置意识形态领域重大事件、重要问题。加强对意识形态工作的调度、指导、督查、考核,确保各项工作落到实处、取得实效。始终把意识形态工作摆在重要位置,严格落实意识形态工作责任制,督促各党委(党组)主要负责同志要扛牢“第一责任人”责任,做到守土有责、守土负责、守土尽责。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截至2024年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制25人,其中:行政编制 14人,机关工勤人员编制1人,事业编制11人。在职实有18人,其中: 财政全额保障18人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 7人,其中: 离休 0人,退休7人。
车辆编制1辆,实有车辆2辆。超编原因主要是公务用车保有量1辆,因工作量增大,麒麟区公务用车平台调配车辆1辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2025年部门财务总收入594.86万元,其中:一般公共预算收入594.86万元,政府性基金预算收入0.00万元,国有资本经营预算收入0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。
与上年对比增加95.61万元,增长19.15%,主要原因是本年度增加项目资金维持宣传部正常运转经费202.04万元、财政资金吃紧,其他项目经费减少。
(二)财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入594.86万元,其中:本年收入594.86万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款594.86万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
与上年对比增加95.61万元,增长19.15%,主要原因是本年度增加项目资金维持宣传部正常运转经费202.04万元、财政资金吃紧,其他项目经费减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出594.86万元。财政拨款安排支出 594.86万元,其中:基本支出425.63万元,与上年对比增加126.60万元,增长42.34%,主要原因是调入1名公务员、调入1名事业人员,公务员退休1人,项目资金维持宣传部正常运转经费202.04万元今年纳入人员类运转类公用经费项目。人员减少相应支出减少;项目支出89.13万元,与上年对比减少113.08万元,下降56.48%,主要原因是本年度项目资金维持宣传部正常运转经费202.04万元纳入人员类运转类公用经费项目预算。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2013301一般公共服务支出-宣传事务-行政运行223.58万元,主要用于行政在职人员工资福利支出、工会经费支出、公用经费支出;
2013399宣传事务-其他宣传事务支出-其他宣传事务支出208.88万元,主要用于项目资金维持宣传部正常运转经费202.04万元,采购国产电脑6.84万元;
2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休15.29万元,主要用于退休人员的退休费及公用经费;
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出29.53万元,主要用于单位人员养老保险缴费支出;
2080599社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出79.14万元,主要用于麒麟区电影发行放映文化娱乐公司人员补助经费;
2080801 抚恤-死亡抚恤支出-遗属生活补助1.15万元,主要用于遗属生活补助支出;
2089999其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.15万元,主要用于单位失业、工伤保险支出;
2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗8.36万元,主要用于单位人员医疗保险缴费支出;
2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗3.45万元,主要用于单位人员医疗保险缴费支出;
2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助0.81万元,主要用于单位人员公务员医疗补助;
2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.65万元,主要用于单位人员医疗保险缴费支出;
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金23.87万元,主要用于单位人员住房公积金缴费支出;
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
30101工资福利支出-基本工资75.11万元(其中:基本支出75.11万元,项目支出0.00万元);
30102工资福利支出-津贴补贴76.96万元(其中:基本支出76.96万元,项目支出0.00万元);
30103工资福利支出-奖金4.47万元(其中:基本支出4.47万元,项目支出0.00万元);
30107工资福利支出-绩效工资30.15万元(其中:基本支出30.15万元,项目支出0.00万元);
30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费29.53万元(其中:基本支出29.53万元,项目支出0.00万元);
30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费11.81万元(其中:基本支出11.81万元,项目支出0.00万元);
30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费0.81万元(其中:基本支出0.81万元,项目支出0.00万元);
30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.80万元(其中:基本支出0.80万元,项目支出0.00万元);
30113工资福利支出-住房公积金23.87万元(其中:基本支出23.87万元,项目支出0.00万元);
30201商品和服务支出-办公费207.01万元(其中:基本支出207.01万元,项目支出0.00万元);
30217商品和服务支出-公务接待费1.12万元(其中:基本支出1.12万元,项目支出0.00万元);
30228商品和服务支出-工会经费1.94万元(其中:基本支出1.98万元,项目支出0.00万元);
30231商品和服务支出-公务用车运行维护费1.80万元(其中:基本支出1.80万元,项目支出0.00万元);
30239商品和服务支出-其他交通费用11.22万元(其中:基本支出11.22万元,项目支出0.00万元);
30302对个人和家庭的补助-退休费15.19万元(其中:基本支出15.19万元,项目支出0.00万元);
30305对个人和家庭的补助-生活补助96.23万元(其中:基本支出15.94万元,项目支出80.29万元);
30902资本性支出-办公设备购置6.84万元。(其中:基本支出0.00万元,项目支出6.84万元)。
(三)一般公共预算支出情况
一般公共预算支出594.86万元,与上年对比增加95.61万元,增加19.15%,主要原因是本年度增加项目资金维持宣传部正常运转经费202.04万元、财政资金吃紧,其他项目经费减少。
(四)政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0.00万元,与上年对比无变化。
(五)国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0.00万元,与上年对比无变化。
五、区对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
中共曲靖市麒麟区委宣传部2025年无与中央配套事项。
(二)与省配套事项
中共曲靖市麒麟区委宣传部2025年无与省配套事项。
(三)与市配套事项
中共曲靖市麒麟区委宣传部2025年无与市配套事项。
(四)按既定政策标准测算补助事项
中共曲靖市麒麟区委宣传部2025年无按既定政策标准测算补助事项。
(五)经济社会事业发展事项
中共曲靖市麒麟区委宣传部2025年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
中共曲靖市麒麟区委宣传部2025年无财政专户管理资金预算收入0.00万元,与上年对比无变化。预算支出0.00万元,与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中共曲靖市麒麟区委宣传部2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.92万元,较上年对比减少1.37万元,比上年下降31.93%。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费
中共曲靖市麒麟区委宣传部2024年因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年对比无变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
(二)公务接待费
中共曲靖市麒麟区委宣传部2025年公务接待费预算为1.12万元,较上年对比减少1.37万元,下降55.02%,主要原因是厉行节约,公务接待费减少,国内公务接待批次为15次,共计接待120人次。
(三)公务用车购置及运行维护费
中共曲靖市麒麟区委宣传部2025年公务用车购置及运行维护费为1.8万元,较上年对比无变化。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年对比无变化。公务用车运行维护费1.8万元,较上年对比无变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆,其中:公务用车保有量1辆,麒麟区公务用车平台调配车1辆。
九、重点项目预算绩效目标情况
中共曲靖市麒麟区委宣传部2025年无重点项目预算绩效目标情况。
十、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.经济科目:是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。
5.功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
中共曲靖市麒麟区委宣传部2025年机关运行经费安排18.99万元,与上年对比,增加204.1万元,增长107.48%,主要原因调入1名公务员、调入1名事业人员,公务员退休1人,人员增加,机关运行经费增加,本年度项目资金维持宣传部正常运转经费202.04万元今年纳入人员类运转类公用经费办公费预算,导致机关运行费增加。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,中共曲靖市麒麟区委宣传部资产总额338.36万元(净值338.35万元),其中,流动资产308.76万元,固定资产170.94万元,净值29.21万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.96万元、净值0.38万元,其他资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额增加85.61万元,主要是流动资产增加96.99万元,非流动资产减少11.38万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;资产使用收入0.00万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2024年12月资产月报数。
中共曲靖市麒麟区委宣传部2025年部门
预算财政项目文本
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
中共曲靖市麒麟区委宣传部
2025年部门预算表
(附件:中共曲靖市区委宣传部2025年部门预算表)
监督索引号53030218021100111