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曲靖市麒麟区人民政府太和街道办事处2025年预算公开目录
第一部分 曲靖市麒麟区人民政府太和街道办事处2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 曲靖市麒麟区人民政府太和街道办事处2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 曲靖市麒麟区人民政府太和街道办事处2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算支出预算明细表(按经济科目分类)
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
九、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
十、项目支出绩效目标表(本次下达)
十一、项目支出绩效目标表(另文下达)
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、区对下转移支付预算表
十七、区对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
曲靖市麒麟区人民政府太和街道办事处2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
太和街道党工委、办事处宣传贯彻执行党的路线方针政策和党内法规、国家法律法规规章,全面落实上级党委、政府重大决定和工作部署,聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能,统筹推进基层治理,促进太和街道经济社会高质量发展。主要职责是:
1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求,加强基层党组织建设,落实党建工作责任制,推进本街道机关及辖区内村(社区)、各类组织党建工作。指导村(社区)工作,动员社会力量参与村(社区)治理,健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。
2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用,推动街道、村(社区)高质量发展。深化供给侧结构性改革,提高经济发展水平,增加村(居)民收入。
3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务,落实教育体育文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设,推动基本公共服务均等化。健全完善街道、村(社区)两级政务服务体系。
4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作,保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务,加强社会治安群防群治,健全完善信访和社会矛盾预防调处化解综合机制,维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限,切实加强事中事后监管工作,统筹辖区内综合行政执法工作。
5.实施综合管理。承担本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设,以及城市建设中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。
6.完成上级党委、县政府交办的其他任务。
(二)机构设置情况
我部门共设置5个内设机构,包括:党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。
本单位为一级预算单位,所属单位3个,分别是:
1.曲靖市麒麟区太和街道城镇发展服务中心
2.曲靖市麒麟区太和街道党群服务中心
3.曲靖市麒麟区太和街道综合行政执法队
(三)重点工作概述
2025年,太和街道将深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神,聚焦省委“3815”战略和市委“五个高于”“两个提升”“六个走在全省前列”目标要求,严格对照区委进一步全面深化改革七个方面部署安排,主动想、扎实干、看效果,推动街道经济社会高质量发展取得新成效。
一是聚焦产业发展,以改革推进闲置资源盘活。发挥现有大型专业市场、“五馆一中心”的带动作用,提高开放度,在持续推动烟草、钢铁等传统产业转型升级的基础上,围绕智能制造、商贸物流、赛事演艺等新兴产业,积极招商引资,争取市、区政策和项目支持,在中心城区北片区控制性详细规划下,主动谋项目、引项目、推项目,按照一地一策、分类盘活的思路,成熟一块、开发一块,推动片区闲置土地逐步盘活、高效利用。
二是聚焦营商环境优化,以改革推进市场活力提升。牢固树立“有求必应、无事不扰”的理念,在事前咨询、 事中指导、事后监管上不断优化行政审批服务质效。充分发挥避暑旅居、赛事演艺带动作用,着力打造文鑫家园、鑫源下村、刘家冲新村特色民宿,丰富经济业态,持续挖掘、提升片区消费潜力,促进经济增长。
三是聚焦安全生产底线,以改革持续筑牢安全防护网。牢固树立总体国家安全观,持续抓实安全生产治本攻坚三年行动,坚持“人民至上、生命至上”理念,紧盯辖区危化企业多、消防安全隐患多的特点,完善“大安全”工作机制,深化专项整治行动,守牢安全生产底线。持续加大食品药品安全监管,加大特种设备的执法检查力度,落实“四个最严”要求,切实守护好“舌尖上的安全”。深入开展校园安全教育,提升校园安全管理水平。
四是聚焦和谐稳定大局,以改革推进社会治理效能提升。坚持在发展中化解历史遗留问题的理念,以金博玫瑰园三期建设为突破口,做好服务保障工作,通过项目建设推动历史遗留问题逐步妥善化解。做实做细网格化服务,畅通和规范群众诉求表达、利益协调、权益保障通道,延伸社区管理服务“触角”,有效提升社区治理水平。持续加强矛盾纠纷排查化解,发挥人民调解“第一道防线”作用,完善群防群治工作机制,统筹做好反诈宣传、线索排查、安全检查等工作,实现矛盾纠纷“化解在早、化解在小”,切实增强群众安全感、满意度。
五是聚焦群众急难愁盼,以改革推进民生福祉改善。加大公共服务探索创新力度,充分发挥社会组织功能,丰富社区服务活动,创新开展“一老一小”关爱服务。严格落实社会保障系列惠民政策,强化宣传引导,扩大惠民政策覆盖面。深入推进企业离退休人员社会化管理,持续做好劳动力培训及转移就业工作,加大劳动监察执法力度,维护劳动者合法权益。
六是聚焦作风效能建设,以改革推进党的高质量建设。严格落实“第一议题”制度,牢牢把握意识形态领导权和话语权,坚决守住意识形态领域安全。巩固深化党纪学习教育成果,抓好群众身边不正之风和腐败问题集中整治,牢固树立和践行正确政绩观,集中力量办好群众身边实事。持续规范和强化党员干部教育管理,锻造本领过硬、作风过硬的党员干部队伍,为推动经济社会高质量跨越式发展提供坚强组织保障。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共4个。其中:财政全额供给单位4个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位3个。截至2024年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制77人,其中:行政编制23人,工勤人员编制0人,事业编制54人。在职实有69人,其中: 财政全额保障69人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员7人,其中:离休0人,退休7人。
车辆编制5辆,实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2025年部门财务总收入1,982.51万元,其中:一般公共预算收入1,632.51万元,政府性基金预算收入0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入350.00万元。
与上年对比增加376.66万元,增长23.46%,主要原因是2025年街道自有资金项目纳入年初预算。
(二)财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入1,632.51万元,其中:本年收入1,632.51万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1,632.51万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比增加26.66万元,增长1.66%,主要原因是2025年街道通过事业单位招聘2人,遴选1人,退役军人安置2人,增加了人员经费。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出1,982.51万元。财政拨款安排支出1,632.51万元,其中:基本支出1,053.03万元,与上年对比增加2.54万元,增长0.24%,主要原因是2025年街道通过事业单位招聘2人,遴选1人,退役军人安置2人,增加了人员经费;项目支出579.48万元,与上年对比增加24.12万元,增长4.34%,主要原因是2025年社区小组干部人员工资增加。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2010301一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行228.42万元,主要用于支付街道办事处行政人员工资。
2010302一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-一般行政管理事务88.51万元,主要用于街道日常公用支出。
2010350 一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-事业运行478.84万元,主要用于支付党群服务中心、城镇发展服务中心、综合行政执法队在职人员工资。
2079999文化旅游体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出0.08万元,主要用于支付社区广电员工作补助。
2080299社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出8.61万元,主要用于支付社区灵活就业人员工资。
2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休10.88万元,主要用于支付街道退休人员生活补助。
2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休4.35万元,主要用于支付城镇发展服务中心和党群服务中心退休人员生活补助。
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出102.54万元,主要用于支付街道行政事业人员养老保险。
2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出1.62万元,主要用于支付遗属生活补助。
2082502社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助0.57万元,主要用于支付小乡干部救助补助。
2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出16.20万元,主要用于支付街道行政事业人员失业保险,社区干部养老保险和工伤保险。
2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗12.44万元,主要用于支付街道行政人员医疗保险。
2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗28.78万元,主要用于支付街道事业人员医疗保险。
2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.82万元,主要用于行政事业人员公务员医疗补助。
2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.26万元,主要支付街道行政事业人员工伤保险。
2109999卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出6.14万元,主要用于支付社区干部医疗保险。
2120501城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生150.79万元。主要用于支付街道小街小巷清扫保洁经费。
2130104农林水支出-农业农村-事业运行0.36万元,主要用于支付经济发展办农科员补助。
2130705事业运行-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助405.42万元。主要用于支付社区干部和小组干部人员工资及社区预算管理改革方式定额补助。
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金82.87万元,主要用于行政事业单位在职职工住房公积金支出。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况:
30101工资福利支出-基本工资261.15万元(其中:基本支出261.15万元,项目支出0.00万元)。
30102工资福利支出-津贴补贴167.72万元(其中:基本支出167.72万元,项目支出0.00万元)。
30103工资福利支出-奖金6.59万元(其中:基本支出6.59万元,项目支出0.00万元)。
30107工资福利支出-绩效工资247.74万元(其中:基本支出247.74万元,项目支出0.00万元)。
30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费102.54万元(其中:基本支出102.54万元,项目支出0.00万元)。
30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费41.21万元(其中:基本支出41.21万元,项目支出0.00万元)。
30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费2.82万元(其中:基本支出2.82万元,项目支出0.00万元)。
30112工资福利支出-其他社会保障缴费3.53万元(其中:基本支出3.53万元,项目支出0.00万元)。
30113工资福利支出-住房公积金82.87万元(其中:基本支出82.87万元,项目支出0.00万元)。
30199工资福利支出-其他工资福利支出8.61万元(其中:基本支出8.61万元,项目支出0.00万元)。
30201商品和服务支出-办公费107.58万元(其中:基本支出35.28万元,项目支出72.30万元)。
30205商品和服务支出-水费2.00万元(其中:基本支出2.00万元,项目支出0.00万元)。
30206商品和服务支出-电费8.00万元(其中:基本支出8.00万元,项目支出0.00万元)。
30217商品和服务支出-公务接待费0.50万元(其中:基本支出0.50万元,项目支出0.00万元)。
30226商品和服务支出-劳务费176.23万元(其中:基本支出25.44万元,项目支出150.79万元)。
30228商品和服务支出-工会经费6.77万元(其中:基本支出6.77万元,项目支出0.00万元)。
30231商品和服务支出-公务用车运行维护费3.60万元(其中:基本支出3.60万元,项目支出0.00万元)。
30239商品和服务支出-其他交通费17.28万元(其中:基本支出17.28万元,项目支出0.00万元)。
30302对家庭和个人的补助-退休费15.12万元(其中:基本支出15.12万元,项目支出0.00万元)。
30305对家庭和个人的补助-生活补助355.82万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出355.82万元)。
30306对家庭和个人的补助-救济费0.57万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出0.57万元)。
30310资本性支出-办公设备购置14.23万元(其中:基本支出14.23万元,项目支出0.00万元)。
(三)一般公共预算支出情况
一般公共预算支出1,632.51万元,与上年对比增加26.66万元,增长1.66%,主要原因是2025年街道通过事业单位招聘2人,遴选1人,退役军人安置2人,增加了人员经费及2025年社区小组干部人员工资增加。
(四)政府性基金预算支出
政府性基金预算支出0.00万元,与上年对比无变化。
(五)国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0.00万元,与上年对比无变化。
五、区对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
曲靖市麒麟区人民政府太和街道办事处2025年无与中央配套事项。
(二)与省配套事项
曲靖市麒麟区人民政府太和街道办事处2025年无与省配套事项。
(三)与市配套事项
曲靖市麒麟区人民政府太和街道办事处2025年无与市配套事项。
(四)按既定政策标准测算补助事项
曲靖市麒麟区人民政府太和街道办事处2025年无按既定政策标准测算补助事项。
(五)经济社会事业发展事项
曲靖市麒麟区人民政府太和街道办事处2025年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2025年,曲靖市麒麟区人民政府太和街道办事处财政专户管理资金预算收入0.00万元,与上年对比无变化。预算支出0.00万元,与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目8个,政府采购预算总额21.03万元,其中:政府采购货物预算21.03万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区人民政府太和街道办事处2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.10万元,较上年减少13.40万元,下降76.57%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
曲靖市麒麟区人民政府太和街道办事处2025年因公出国(境)费预算为0.00万元,与上年对比无变化。共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
(二)公务接待费
曲靖市麒麟区人民政府太和街道办事处2025年公务接待费预算为0.50万元,较上年减少13.00万元,下降96.30%,国内公务接待批次为10次,共计接待125人次。
减少的主要原因是太和街道办事处“三公”经费预算将认真贯彻落实中央八项规定要求,厉行节约,严格控制。
(三)公务用车购置及运行维护费
太和街道办事处2025年公务用车购置及运行维护费为3.60万元,较上年减少0.40万元,下降10%。其中:公务用车购置费0.00万元,与上年对比无变化;公务用车运行维护费3.60万元,较上年减少0.40万元。下降10%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为5辆。
减少的主要原因是太和街道办事处“三公”经费预算将认真贯彻落实中央八项规定要求,厉行节约,严格控制。
九、重点项目预算绩效目标情况
曲靖市麒麟区人民政府太和街道办事处2025年无重点项目
十、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
2.一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
3.基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
4.项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。
5.财政专户管理资金:是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培训费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区人民政府太和街道办事处2025年机关运行经费安排113.11万元,与上年对比增加25.19万元,增长28.65%,主要原因是2025年乡镇预算管理方式改革定额补助经费增加。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,太和街道办事处资产总额2,770.96万元(净值2,195.77万元),其中,流动资产233.05万元,固定资产1,934.85万元,净值1,359.66万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元、净值0.00万元,其他资产603.06万元。与上年相比,本年资产总额减少84.15万元,主要是流动资产减少88.56万元,固定资产增加4.41万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;资产使用收入0.00万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2024年12月资产月报数。
(四)其他说明
情况说明中数据均四舍五入保留两位小数(如金额单位转换、计算比率等),可能存在尾数误差。
曲靖市麒麟区太和街道办事处2025年部门
预算财政项目文本
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
曲靖市麒麟区人民政府太和街道办事处2025年部门预算表
(附件:曲靖市麒麟区人民政府太和街道办事处2025年部门预算表)
监督索引号53030219049600111